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  • 索引号
    zggcdmzswyhtzb/2025-00000
  • 发布机构
    中国共产党蒙自市委员会统战部
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-20
  • 时效性
    有效

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2025年部门预算公开

监督索引号53250300921300000

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2025年部门预算公开


目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


第一部分 中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策,对蒙自市的统一战线工作情况开展调查研究;向州委统战部和市委报告统一战线情况,提出工作意见建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央对民主党派的方针、政策;落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报有关精神;支持、帮助民主党派加强自身建设;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、贯彻落实国家民族宗教方针、政策;协助有关部门做好少数民族干部的培养工作。

4、开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

5、负责党外人士政治安排;会同有关部门做好党外人士培养、考察、选拔、推荐和安排;负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设;协助民主党派、工商联做好干部管理。

6、调查、研究和反映蒙自市非公有制经济代表人士情况,协调关系,提出政策性建议;团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。

7、调查研究蒙自市党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子中的代表人士。

8、负责指导乡镇(街道)统战工作,协调政府有关部门的统战工作;受市委委托,领导和指导市工商联、市侨联、市中华职教社工作。

9、完成州委统战部和市委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、党派工商新的社会阶层人士科、台侨事务科、信息中心。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1、构建多党团结合作良好格局。做好民主党派、无党派、党外知识分子代表的政治安排,引导各民主党派建立健全思想政治工作和队伍建设长效机制,规范发展程序。

2、加强新社会阶层人士政治思想引领。帮助新的社会阶层人士加快发展,提高能力素质,通过多种形式的培养和考察 ,把政治上拥护党的领导、经济上服从大局的优秀人士团结好、引导好,增强他们参政议政、建言献策的能力和参与经济社会建设的自觉性。

3、健全完善民族团结进步示范蒙自实践工作机制。深入开展“自强、诚信、感恩”等主题教育实践活动。创新方式载体,积极探索“民族团结进步+”,推动民族团结进步“十一进”活动,形成一批创建工作的亮点。积极探索推进“乡村振兴+民族团结进步”、“基层党建+民族团结进步”的创建模式,将乡村振兴试点村、示范乡镇、精品示范村、美丽村庄及党建示范点,作为民族团结进步示范创建的重点进行整合资源重点打造。

4、促进非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长工作。全面构建亲清政商关系,建立健全政企沟通协商制度,引导规范民营经济人士政治参与行为。

5、完善港澳台和侨务工作机制。加强宣传推介蒙自,争取省台商协会支持,邀请台商台企来蒙自考察洽谈、投资兴业。发挥好“海峡同心工作室”的平台阵地作用,加大同台胞、台属、抗战老兵、黄埔同学会后代的沟通联系。

6、健全党外代表人士队伍建设制度。积极优化党外代表人士数据库,健全完善党外代表人士推荐机制,加强与组织部门的沟通协调,压实各党委党组推进培养党外工作的政治责任,建立完善党外人士选育管用机制,加大组织培养力度,更好发挥党外人士作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人(含统战部、民宗局),其中:行政编制15人,工勤人员编制0人,事业编制2人。在职实有15人,其中: 财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3308849.01元,其中:一般公共预算3308849.01元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少了251190.01元,减少7.06%,减少的主要原因:按照中央“过紧日子”的要求,减少了项目支出。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3308849.01元,其中:本年收入3308849.01元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3308849.01元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了251190.01元,减少7.06%,减少的主要原因:按照中央“过紧日子”的要求,减少了项目支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3308849.01元。财政拨款安排支出 3308849.01元,其中:基本支出2908849.01元,与上年对比增加348809.99元,增加13.63%,增加的主要原因:2025年增加2人;项目支出400000.00元,与上年对比减少了600000.00元,减少60.00%,减少的主要原因:按照中央“过紧日子”的要求,减少了项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1、2013401款(行政运行)2025年预算数是1934004.68元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效等。与上年相比增加165089.24元,增加9.33%,增加的主要原因:2025年增加公务员1人。

2、2013450款(事业运行)2025年预算数是226603.52元,主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效等。与上年相比增加了94844.76元,增加了71.98%,增加的原因是:2025年增加事业人员1人。

3、2013499款(其他统战事务支出)2025年预算数是400000.00元,主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、考察费等日常公用经费。与上年相比减少600000.00元,减少60.00%,减少的原因是:按照中央“过紧日子”的要求,减少了项目支出。

4、2080501款(行政单位离退休)2025年预算数是4800.00元,主要用于离退休人员公用经费。与上年相比一致。

5、2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)2025年预算数是278174.72元,主要用于在职人员的基本养老保险缴费。与上年相比增加34323.09元,增加14.07%,增加的原因是:2025年增加2人。

6、2101101款(行政单位医疗)2025年预算数是100021.77元,主要用于行政人员的基本医疗保险缴费。与上年相比:减少10243.44元,减少9.29%,减少的原因是:降低了医疗保险费基数。

7、2101102款(事业单位医疗)2025年预算数是13812.88元,主要用于事业人员的基本医疗保险缴费。与上年相比:增加了3650.02元,增加35.92%,增加的原因是:2025年增加2人。

8、2101103款(公务员医疗补助)2025年预算数是116184.82元,主要用于在职人员的公务员医疗保险缴费。与上年相比:增加32287.58元,增加38.48%,增加的原因是:2025年增加2人。

9、2101199款(其他行政事业单位医疗支出)2025年预算数是14622.78元,主要用于在职人员的生育保险和大病医疗保险缴费。与上年相比:增加1855.86元,增加14.54%,增加的原因是:2025年增加2人。

10、2210201款(住房公积金)2025年预算数是220623.84元,主要用于在职人员公积金。与上年相比增加27002.88元,增加13.95%,增加的主要原因是:2025年增加2人。

五、省对下专项转移支付情况

2025年,本单位没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额65560.00元,其中:政府采购货物预算49560.00元、政府采购服务预算16000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元,较上年减少46000.00元,下降60.53%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年减少38000.00元,减少100.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

减少原因:按照中央“过紧日子”的要求,取消出国(境)考察计划。

(二)公务接待费

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2025年公务接待费预算为30000.00元,较上年减少8000.00元,下降21.05%,国内公务接待批次为35次,共计接待420人次。

减少原因:规范接待标准,减少接待批次和人员。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与2024年相同,无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年的项目中,没有重点项目,所以不做重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入,为市级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出,为本单位的工资福利支出、商品和服务支出

3、社会保障和就业支出,为本单位退休人员工资和抚血金的支出。

4、住房保障支出,为本单位职工住房公积金支出。

5、基本支出,指为保证本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7、“三公”经费,指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费,指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2025年机关运行经费安排213608.64元,与上年对比增加18142.48元,增加9.28%,增加的主要原因:2025年,调入公务员1人,增加了公务交通补贴。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部资产总额241782.58元,其中,流动资产100463.51元,固定资产141319.07元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加76606.56元,其中固定资产减少23779.82元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。


第二部分 中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2025年部门预算表

(附件16张表)


监督索引号53250300921300111




附件【2025年部门预算公开表(统战部)20250219043555607.xls