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  • 索引号
    hhxyfsxx/2025-00000
  • 发布机构
    红河学院附属学校
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-20
  • 时效性
    有效

红河学院附属学校2025年部门预算公开

监督索引号53250301036004500000

红河学院附属学校2025年预算公开目录


第一部分 红河学院附属学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河学院附属学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


红河学院附属学校2025年预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2)在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3)积极办好本校的教育,促进各类教育协调发展。

(4)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(5)按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资

(6)按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足。课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(7)组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:德育处、教务处、教科处、后勤处、安全办和党政办。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1、通过预算执行保障学校在职人员125人的正常办公、生活秩序;

2、全面贯彻党的教育方针,执行教学大纲,组织制定学校教学工作计划,健全教学常规,保证教学计划的执行;

3、负责统筹管理全校教育经费,协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费;监督学校收费行为;组织实施学校建设;管好用好教育经费;落实学生资助政策;完成国家、省、市教育统计。

4、把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制125人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制125人。在职实有125人,其中: 财政全额保障125人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16793329.75元,其中:一般公共预算16793329.75元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加5788339.54元,主要原因分析2025年教师人数较上年增加44人,工资福利支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16793329.75元,其中:本年收入16793329.75元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款16793329.75元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5788339.54元,主要原因分析2025年教师人数较上年增加44人,工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16793329.75元。财政拨款安排支出16793329.75元,其中:基本支出16793329.75元,与上年对比增加5788339.54元,主要原因分析2025年教师人数较上年增加44人,工资福利支出增加;项目支出0元,与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

205(类)02(款)02(项)2025年预算数为5772659.88元,主要用于学校在职人员工资以及公用经费等基本支出。

205(类)02(款)03(项)2025年预算数为6548269.29元,主要用于学校在职人员工资以及公用经费等基本支出。

208(类)05(款)05(项)2025年预算数为1785906.4元,主要用于学校在职人员社会保障支出。

210(类)11(款)02(项)2025年预算数为792426.64元,主要用于学校在职人员事业单位医疗支出。

210(类)11(款)03(项)2025年预算数为514562.75元,主要用于学校在职人员公务员医疗补助支出。

210(类)11(款)99(项)2025年预算数为84201.75元,主要用于学校在职人员其他行政事业单位医疗支出。

221(类)02(款)01(项)2025年预算数为1295303.04元,主要用于学校在职人员住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河学院附属学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18810元,较上年减少190元,下降1%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

红河学院附属学校2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

蒙自市红河学院附属学校2025年公务接待费预算为0元,较上年减少0元,减少0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

蒙自市红河学院附属学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河学院附属学校2025年机关运行经费安排0元,与上年对比无增减变化,本部门属于全额拨款性质的事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,本单位无固定资产。


第二部分 红河学院附属学校2025年部门预算表

(附件16张表)


监督索引号53250301036004500111




附件【红河学院附属学校2025年部门预算表20250220032048793.xlsx