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索引号mzsdlzx/2025-00001
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发布机构蒙自市第六中学
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文号
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发布日期2025-08-20
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时效性有效
蒙自市第六中学2024年度部门决算
监督索引号53250301036004001000
蒙自市第六中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.按照上级部门的要求,积极组建机构,理顺职能,扎实推进“三定”工作。以科学发展观为指导,认真执行新《中华人民共和国预算法》,公开透明、规范预算管理,全面推进依法行政、依法理财,认真贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度,宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,更好地搞好财务管理工作。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据市级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展专门教育。按照国家制定的专门教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。
4.贯彻国家教育方针,积极稳妥地推进教育改革,根据学生身心特点和需要实施教育,按教育规律办事,不断提高教育质量。积极办好本地区专门学校的教育、加强思政教育,促进各类教育协调发展。让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能;
5.根据学校实际情况,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
6.坚持教书育人、服务育人、环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
7.抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。开展适合于专门学校的课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高思想教育。
8.做好安全防范,保证学生的人身安全。初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识,形成适应社会的基本能力。
9.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作负责全校教师队伍建设和管理工作,依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。
10.按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。
11.抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。
12.做好安全防范,保证学生的人身安全。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置4个内设机构,包括:办公室、教务处、德育处、后勤处。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为蒙自市教育体育局(一级主管部门)的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员9人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。年末学生31人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2024年我单位根据蒙自市财政局、教育体育局有关财务规定,结合实际制定财务管理工作的规定及办法并组织实施,并按照统筹兼顾、突出重点的原则,根据工作目标,安排预算。负责完成上级部署的各项财务工作和后勤综合提供保障服务工作,解决共性问题。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
蒙自市第六中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
蒙自市第六中学2024年度收入合计1,475,505.44元。其中:财政拨款收入1,445,427.26元,占总收入的97.96%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入30,078.18元,占总收入的2.04%。
与上年相比,收入合计减少342,087.45元,下降18.82%。其中:财政拨款收入减少272,165.63元,下降15.85%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少69,921.82元,下降69.92%。与上年相比收入合计减少主要原因是,2024年财政未拨办学保障经费,2023年此项经费财政拨50万元,收入减少。
二、支出决算情况说明
蒙自市第六中学2024年度支出合计1,539,343.47元。其中:基本支出1,482,871.69元,占总支出的96.33%;项目支出56,471.78元,占总支出的3.67%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少178,249.42元,下降10.38%。其中:基本支出减少234,382.38元,下降13.65%;项目支出增加56,132.96元,增长16567.19%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2024年财政未拨办学保障经费,2023年此项经费财政拨50万元,支出减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障蒙自市第六中学机构正常运转的日常支出1,482,871.69元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,407,297.26元,占基本支出的94.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,574.43元,占基本支出的5.10%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障蒙自市第六中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出56,471.78元。其中:基本建设类项目支出0元。
学生营养改善计划省级试点中央、省、州、市级补助资金项目经费36,660.00元,主要用于学生营养改善计划支出;
光彩事业促进会捐赠专项资金项目经费18,881.00元,主要用于弥补办公费、电费、劳务费等支出;
红河讯源科技有限公司捐赠专项资金项目经费930.78元,主要用于家庭困难学生在校医药费、伙食费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蒙自市第六中学2024年度一般公共预算财政拨款支出1,445,427.26元,占本年支出合计的93.90%。与上年相比减少293,645.63元,下降16.89%,完成年初预算的108.34%。主要原因是学校厉行节约,根据实际情况减少不必要开支,一般公共预算财政拨款支出减少,2024年教师9人,2023年教师7人,同比增长28.57%,教师人数增加,相比年初预算数增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出1,100,195.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.12%,完成年初预算的116.20%。主要用于保障学校正常运转支出;造成预决算差异的主要原因是2024年预算基础数据中的人员信息数据,来源于2023年实际人员数据,在职人员7人,退休1人,2024年实际人员数据为在职人员9人,退休1人,实际支出超过预算支出。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出133,502.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%,完成年初预算的88.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。;造成预决算差异的主要原因是2024年第三季度和第四季度存在人员变动,社保支出需求减少,实际支出小于预算支出。
9.卫生健康(类)支出107,311.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%,完成年初预算的85.02%。主要用于教职工医疗保险支出;造成预决算差异的主要原因是2024年第三季度和第四季度存在人员变动,医疗保险支出需求减少,实际支出小于预算支出。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出104,417.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%,完成年初预算的94.72%。主要用于教职工公积金;造成预决算差异的主要原因是2024年第三季度和第四季度存在人员变动,公积金支出需求减少,实际支出小于预算支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
蒙自市第六中学2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,蒙自市第六中学资产总额78,149.56元,其中,流动资产47,701.83元,固定资产30,447.73元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少21,932.92元,其中固定资产增加30,447.73元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无需要说明的情况在此说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
教育(类)支出,是指用于小学教育、学前教育以及其他教育支出的经费支出。
基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53250301036004001111
附件【蒙自市第六中学2024年部门决算公开报表20250820052047877.xlsx】