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  • 索引号
    mzszwfwglj/2025-00009
  • 发布机构
    蒙自市政务服务管理局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-08-15
  • 时效性
    有效

蒙自市政务服务管理局2024年决算

监督索引号53250300943501000

蒙自市政务服务管理局2024年度部门决算


目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)主要职能

1.负责建立和完善高效便民的政务服务体系,建立健全行政审批工作机制,并组织实施。

2.负责政务服务工作建设,做好相关部门入驻政务大厅窗口和各乡镇为民服务中心规范化建设工作,抓好工作纪律和作风建设。

3.负责行政审批制度改革工作。在市行政审批改革领导小组领导下,牵头开展行政审批制度改革工作,推进相对集中的行政许可权改革。

4.负责市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理。

5.负责单位资金管理中心相关工作,协助各单位做好经费使用情况的控制和监督。

6.完成市委和市政府交办的其他任务。

(二)2024年度重点工作任务概述

1.坚持规范统一,推进政务服务标准化。一是加强场所规范化,推进事项集中办理。始终秉承 “便民、规范、高效、廉洁”的服务理念,全力打造“能办事、好办事、办成事”的蒙自政务服务新品牌。按照“应进必进”要求,大力推进“三集中”“三到位”工作,推进事项集中办理,将16家单位的186个低频办理事项纳入综合窗口进行综合接件。截至目前,入驻市政务服务中心实体大厅的部门、企业共44家,可办理政务服务事项1171个。2024年,中心窗口共受理办件3272259件,按时办结率100%。推进事项高效办成。印发了《蒙自市“高效办成一件事”2024年度重点事项清单》《蒙自市“高效办成一件事”2024年度新一批重点事项清单》,以办成“一件事”为标准,推动事项关联、表单整合、流程再造,强化业务协同,实现关联审批服务统一申报、综合受理、并联审批、内部流转、统一反馈。2024年,“高效办成一件事”办件量45391件。二是全面推进行政许可事项清单管理,动态调整《蒙自市行政许可事项清单》(2023年版),按省州工作安排组织涉及行政许可单位参照上级行政许可实施规范编制公示本级行政许可实施规范。截至目前,公示24家单位,并同步在行政许可系统进行信息数据录入。

2.强化监督管理,推进政务服务规范化。一是认真落实《蒙自市政务服务“好差评”制度》,畅通规范评价渠道。实现现场服务“一次一评”、网上服务“一事一评”。政务服务差评回访整改率100%。认真做好云南省营商环境投诉举报平台投诉件办理工作。通过投诉平台分办、线下发函转办、发函提醒督办、电话跟进催办、会议研究合力办等方式,促进每一个投诉件办理落到实处。2024年,营商环境投诉平台共收到投诉件84件,待回复2件,已销号82件。二是抓实“互联网+监管”工作。督促指导各相关单位结合工作职责和法律规定,准确认领监管事项目录清单。截至目前,蒙自市在省“互联网+监管”系统中认领938项,认领率达到100%。检查实施清单完成率达100%,风险预警线索反馈率100%,汇聚监管数据为3317条。

3.立足便民利企,推进政务服务便利化。一是推进智慧化服务,引导群众企业使用政务服务平台,变办事“群众跑”为“数据跑”。蒙自市在云南省政务平台事项共1183项,网上可办率达100%,全程网办率达99.2%。率先成立帮办代办中心,组建了一支共10人的帮办代办队伍,为企业和群众及老弱病残等特殊服务群体开展帮办代办业务。2024年,完成帮办代办2993件。设置“跨省通办”窗口,推进事项跨域办。2024年“跨省通办”179053件。设置“24小时自助政务服务区”,配置了5台智能设备,可办理不动产查询、个人征信报告查询等业务。解决了“上班没空办、下班没事办、办事需等待”的服务难点。二是深入推进项目审批“只进一扇门、只到一个窗”。通过完善水电气报装,建立投资项目审批综合服务窗口,实行“一窗受理、一窗取件”审批模式。由接件窗口统一接件、预审,运用云南省投资项目在线审批监管平台系统后台分发至各市各部门,实现了跨部门联动审批和无缝对接。2024年,投资项目审批综合服务窗口办理事项401件。

4.聚焦发展活力,持续深化行政审批制度。一是梳理政务服务事项清单。对照云南省政务服务平台的政务服务事项加快推动政务服务事项目录梳理调整工作。截至目前,《蒙自市政务服务事项清单》共有事项1323项。二是持续加大简政放权力度。严格按照“按需赋权、依法赋权、精准赋权”原则,多次到乡镇(街道)开展摸底调研。进一步掌握乡镇(街道)权责清单制度建设情况,紧盯乡镇(街道)需求事项,接不住、管不好的事项;在7月底编制完成《蒙自市乡镇(街道)赋权指导目录》,此次动态调整共收回赋权事项18项,涉及4个部门分别为市交通运输局6项、市农业农村局2项、市林业和草原局6项、市综合行政执法局4项,同步更新《蒙自市乡镇(街道)权力清单和责任清单目录》(2024年7月版)。三是扎实抓好乡镇赋权后续工作。加强对乡镇(街道)《行政职权基本目录》《行政赋权指导目录》落实情况跟踪了解。加大对相关从业人员的培训力度。为进一步提升基层执法队伍业务能力,7月19日召开蒙自市乡镇(街道)行政职权赋权事项业务培训,由市委编办、市司法局、市林草局、市自然资源局、市综合行政执法局等部门开展面对面业务培训,全市13个乡镇(街道)共有80余人参加培训。

5.聚焦降本增效,着力打造公平公正交易环境。一是严格落实应进必进。按照《云南省公共资源交易目录(2023版)》要求,目前,进入蒙自市公共资源交易中心交易的项目类型有四类分别为工程建设、政府采购、土地出让、国有产权。2024年,市公共资源交易中心完成进场交易项目88个,交易金额4012000000元。二是持续聚焦助企纾困解难。严格执行“两禁止两取消一推行”政策,严格落实政府投资项目减免投标保证金不低于现收取数额的50%,为企业减负,激发市场主体活力。2024年,为投标企业节约招标文件费等投标成本500000余元;300余家投标企业使用投标保函方式缴纳保证金,40余家投标企业提供无失信记录,累计释放市场主体资金18000000余元;为投标企业减免投标保证金41471400元,减免比例达70.63%,全方位降低投标企业交易成本。三是严把项目“进场关”。认真贯彻落实云南省公共资源交易工作联席会议办公室《关于贯彻落实〈招标投标领域公平竞争审查规则〉的通知》及红河州公共资源交易工作联席会议办公室《关于进一步落实公共资源交易进场项目公平竞争审查制度的通知》要求,配合做好资格预审文件、招标文件等进场核验工作,未经公平竞争审查或者经审查存在排除、限制公平竞争情形的,不得进场受理登记,保障各类经营主体平等参与招标投标活动。四是强化进场交易项目督促提醒。进场交易的项目,按照进场时发放温馨提示,中标后电话提醒,发函提醒等方式,督促招标单位、代理机构完成保证金退还、合同上传等工作,规范进场交易项目开展。对未按时上传合同的项目,发函到招标单位提醒,要求各招标单位严格按照招标投标规定及时签订合同并上传系统,2024年,共发函提醒项目15个。同时,督促提醒招标单位、代理机构按照“一项一档”要求开展归档工作,2024年,共完成48个项目归档。五是持续开展工程建设项目远程异地评审全省工位“大循环”工作。遵循全省“一盘棋”和规范、透明、协作、高效的原则,落实“以主场为主,客场配合”的服务要求,推行“同标准服务、无差别办事”,实现评标项目、专家、工位“三随机”,2024年工程建设进场交易项目48个,承接客场项目390个。

6.加强干部队伍建设,提升政务服务质效。一是进一步健全完善政务大厅管理制度,制定印发了《蒙自市政务服务中心窗口公务员平时考核方案(试行)》,政务服务中心窗口公务员考核管理权限已由原单位移交至市政务服务管理局,实行单列考核。根据《蒙自市人力资源和社会保障局关于做好2023年度事业单位工作人员及机关(参公)工勤人员考核工作的通知》政务中心窗口事业人员由市政务局统一纳入年底考核,考核结果将反馈至派驻单位,进一步提高窗口人员的服务质量和服务效率。二是加强日常管理,加大巡查力度。每天专人对大厅窗口工作人员上班纪律、服务态度、行为用语等不规范行为进行监督巡查,巡查次数自2024年5月下旬开始在原来每天不少于3次的基础上增加到不少于5次,并结合电子监控方式进行抽查,进一步加强监督力度。2024年,共巡查1064余次,共通报34人, 27个窗口违纪行为;评选政务工作“微笑之星” 9名、“红旗窗口”9个。三是畅通投诉渠道,提升企业和群众的获得感、认同感。以“全心全意为民服务”为宗旨,用心为办事群众解决实际问题,致力打造优质的政务大厅,营造良好的办事氛围,使企业和群众有实实在在的获得感、认同感。公开设立投诉监督箱及投诉电话,并在大厅导办台放置办事群众投诉记录本,高效及时处理投诉事件。2024年,投诉记录本共收到18件群众反馈意见,其中现场投诉6件,表扬认可10件,建议2件, “12345”热线转件4件 。投诉、建议均已办结,办结率达100%,确保做到件件有回应,事事有反馈。

二、基本情况

(一)机构设置情况

蒙自市政务服务管理局机关内设4个科室,分别为:办公室、政务服务科、监督管理科、行政审批制度改革科。所属单位3个,分别是:

1.蒙自市公共资源交易中心

2.蒙自市投资项目审批服务中心

3.蒙自市单位资金管理中心

(二)决算单位构成

纳入蒙自市政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个,分别是:

1.蒙自市政务服务管理局

2.蒙自市公共资源交易中心

3.蒙自市投资项目审批服务中心

4.蒙自市单位资金管理中心

蒙自市政务服务管理局所属3个事业单位不独立核算,并入蒙自市政务服务管理局核算,纳入蒙自市政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市政务服务管理局2024年末实有人员编制26人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人,年末学生0人,年末遗属0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

蒙自市政务服务管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市政务服务管理局2024年度收入合计5333668.84元。其中:财政拨款收入5333668.84元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少288819.26元,下降5.14%。其中:财政拨款收入减少288819.26元,下降5.14%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入减少0.00元,下降0.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市政务服务管理局2024年度支出合计5333668.84元。其中:基本支出4939237.27元,占总支出的92.6%;项目支出394431.57元,占总支出的7.4%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少288819.26元,下降5.14%。其中:基本支出减少101676.18元,下降2.05%;项目支出减少187143.08元,下降32.18%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因一是因机构改革,人员减少5人,人员经费和公用经费减少;二是牢固树立过紧日子的思想,严格落实过紧日子要求,项目预算收入减少,项目支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4939237.27元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4789697.27元,占基本支出的96.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149540.00元,占基本支出的3.03%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出394431.57元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

定额补助工作经费194431.57元,主要用于保障局机关及下属事业单位正常运转,购买办公用品、耗材等。

土地出让业务经费200000.00元,主要用于保障土地出让工作正常开展,确保我市土地交易收益最大化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出5133668.84元,占本年支出合计的96.25%。与上年相比减少119119.61元,下降2.27%,完成年初预算的94.21%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3883568.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.65%,完成年初预算的97.17%;主要用于保障单位正常运转日常开支办公业务费;造成预决算差异的主要原因是机构改革,人员减少5人,人员经费、公用经费减少。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出497722.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%,完成年初预算的85.54%;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革,人员减少5人。

9.卫生健康(类)支出382108.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%,完成年初预算的84.39%;主要用于医疗保险支出,造成预决算差异的主要原因是2024机构改革,人员减少5人,医疗保险、公务员医疗补助等减少。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出200000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出370270.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%,完成年初预算的88.59%;主要用于住房公积金支出,造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革,人员减少5人,住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元,决算为1330.00元,完成年初预算的26.60%,支出决算较上年增加1330.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为1330.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的26.60%。

因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加1330.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算1330.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1330.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元,支出决算为1330.00元,完成年初预算的26.60%,支出决算较上年增加1330.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为1330.00元,完成年初预算的26.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支、坚持厉行节约、加强接待管理、严格控制接待对象及标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加1330.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算1330.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1330.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政经费紧张,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于其他县市到我局交流学习政务服务工作接待1批次12人次、公共资源交易工作接待1批次8人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市政务服务管理局2024年机关运行经费支出149540.00元,比上年减少26498.17元,下降15.05%,主要原因是2024年深入贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神,牢固树立过紧日子的思想,项目预算收入减少,项目支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费、办公用品购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,蒙自市政务服务管理局资产总额21909992.52元,其中,流动资产4119732.74元,固定资产17,790,259.78元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表12)。与上年相比,本年资产总额减少9381034.03元,其中固定资产减少664466.29元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表12)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

(二)部门整体支出绩效自评表详见附表14。

(三)项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

1.财政拨款,指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算,包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.其他收入,指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4.基本支出,包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助支出。

5.项目支出,指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出,包括编入部门预算的单位发展项目。

6.“三公”经费,指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。

7.机关运行经费,指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

8.社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。

9.住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。


监督索引号53250300943501111




附件【蒙自市政务服务管理局2024年决算公开表20250814030546378.xlsx