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  • 索引号
    000014348/2019-01094
  • 发布机构
    蒙自市文澜镇红寨卫生院
  • 文号
  • 发布日期
    2024-10-11
  • 时效性
    有效

蒙自市文澜镇红寨卫生院2019年部门预算

  


 

 

蒙自市文澜镇红寨卫生院2019年预算公开

目录

 

第一部分 蒙自市文澜镇红寨卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市文澜镇红寨卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

 

第一部分 蒙自市文澜镇红寨卫生院2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

蒙自市文澜镇红寨卫生院组建于1951年,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,医疗、常见病、多发病的诊治,院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训,乡村医生业务指导,初级卫生保健规划实施,合作医疗组织与开展,卫生监督与卫生信息管理。

(二)机构设置情况

蒙自市文澜镇红寨卫生院编制13个,规格比照为副科级事业单位,领导职数1个(正职1个),内设4个科室,现有领导职数1个(正职1个),实有人数13 人。

(三)重点工作概述

为了让我院2019年工作开展有新的保障措施,在业务水平及服务质量上有更大的提高,从而使我院方方面面的工作有新突破,进一步开创全镇医疗卫生工作的新局面,特制定如下工作计划。

(一)以党的基本路线、方针、政策为指导,解放思想,开拓创新,抓住机遇,深化改革,坚持“预防为主,中西医并重,依靠医疗技术进步,为人民健康和经济建设服务”的基本方针,以解决农民“看病贵、看病难”为目标,以完善乡村公共卫生服务为任务,抓住全市卫生体制改革及新型农村合作医疗制度的机遇,内强素质,外树形象,让卫生院成为人民放心信任的医院,并逐步走上“利民富院”的道路。

(二)为提高医院员工和在医院就诊的病人、家属及社区居民的身心健康水平,使我院现代医疗机构从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式。促进我院从当前以疾病为中心模式向以健康为中心模式的转变。

(三)加快人材资源的引进和培养步伐,改变过去等人上门的做法,在人才引进方面主动出击,到人才中心及社会界招聘急需的医疗技术人。要加大现有医疗技术人才的培养,建立起一套完整的人才培养计划,采取“走出去,请进来”的办法,使在职的技术人才得到快速成长,并形成了合理的人才梯队,为医院下一步的发展打下了良好的基础。

(四)争取一切可以争取到的资金,投入到单位的基础设施建设及人材队伍建设中来。

(五)强化乡医管理,建立健全我镇的基本公共卫生服务网。在2018年的工作中我们要从卫生院的公共卫生人员到每个乡村医生抓起,进一步提高人员业务素质,一切以“增强防治重大传染病能力”“降低两个死亡率”“规范老年人及慢性病管理”为目标,结合本乡实际情况,科学合理地推进基本公共卫生服务工作。

(六)提高医疗服务质量,促进经济效益。把“改进服务态度,提高服务质量”作为提高医院竞争力不可缺少的手段,强化医院“窗口”服务,规范服务。从制度上实行奖罚,使医院的服务水平提高到新的高度,真正把我院建设成为一个能为群众提供基本医疗服务的中心卫生院。

(七)做好精准识别建档立卡贫困户因病致贫返贫工作,加强对建档立卡贫困户入户随访工作。

(八)完善加强农村卫生工作,进一步做好初级卫生保健和乡村卫生一体化工作,继续巩固和完善初级卫生保健的各项指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

截止20191月统计,部门在职人员编制13人,其中:事业编制13人。在职实有13人,其中:财政全供养13.

离退休人员3人,其:退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 144.52万元,其中:一般公共预算财政拨款144.52万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。2018年预算收入为162.52万元,与上年相比减少18万元,变动情况:退休人员未纳入预算。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 144.52万元,其中:本年收入144.52万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款144.52万元(本级财力144.52万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况:2018年预算收入为162.52万元,与上年相比减少18万元,变动情况:退休人员未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 144.52万元。财政拨款安排支出 144.52万元,其中,基本支出144.52万元,项目支出0万元。与上年相比增减变动情况2018年预算收入为162.52万元,与上年相比减少18万元,变动情况:退休人员未纳入预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为18.29万元,较上年执行数增加1.08万元,主要是养老保险基数变动增加。

22100302乡镇卫生院支出2018年预算数为114.06万元,较上年执行数减少13.79万元,主要是人员工资变动。

32100399 其他基层医疗卫生机构支出2019年预算数为1.2万元,与上年一致。

42210201住房公积金支出2018年预算数为10.97万元,较上年执行数增加0.49万元,主要是住房公积金缴费基数变动。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出,143.32万元,商品和服务支出1.2万元,对个人和家庭的补助0.31万元。

(其中:基本支出144.52万元,项目支出0万元)。比上年减少是因为退休人员工资未纳入预算。

五、市对下专项转移支付情况

  

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入144.52万元。其中,本级财力安排收入144.52万元。比上年减少是因为退休人员工资未纳入预算。

 

2019年部门预算总支出 144.52万元。本级财力安排支出 144.52万元,其中,基本支出144.52万元,项目支出0万元。比上年减少是因为退休人员工资未纳入预算。

(一)部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入144.52万元。其中,本级财力安排收入144.52万元。比上年减少是因为退休人员工资未纳入预算。

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出144.52万元。其中,本级财力安排收入144.52万元。比上年减少是因为退休人员工资未纳入预算。

(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市文澜镇红寨卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元,增加/减少的主要原因是:具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2019年蒙自市文澜镇红寨卫生院因公出国(境)费预算数0万元,比2018年预算增加/减少0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市文澜红寨卫生院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中:购置费0万元,比2018年预算增加/减少0万元,增减变动原因分析:无。增减变动主要原因分析:无

主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2019年蒙自市文澜镇红寨卫生院公务接待费预算数0万元,比2018年预算增加/减少0万元,增减变动主要原因分析:无。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市文澜镇红寨卫生院2019年政府购买服务0项,预算总额0万元,其中:支出类型.:无,数量0,金额0,购买方式:无,承接主体:无,资金来源为:无。

十、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

     

(二)国有资产占用情况

    截至20181231,蒙自市文澜镇红寨卫生院国有资产总额183.67万元,其中:流动资产58.19万元。固定资产125.49万元。

(三)本部门预算绩效情况说明

(四)项目支出绩效目标(州级)

(五)市对下转移支付绩效目标表

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 蒙自市文澜镇红寨卫生院2019年部门预算表

(附件14张表)

 

第三部分 名词解释

 

((一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
   
(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
   
(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
   
(四)项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
   
三公经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                        

 



附件【红寨预算公开.xls