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索引号mzszfbgs/2025-00003
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发布机构蒙自市政府办公室
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文号
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发布日期2025-02-21
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时效性有效
蒙自市人民政府办公室2025年部门预算公开
监督索引号53250300943600000
蒙自市人民政府办公室2025年预算公开
目录
第一部分 蒙自市人民政府办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 蒙自市人民政府办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 蒙自市人民政府办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
蒙自市人民政府办公室主要承办州政府指示、决定在蒙自市贯彻落实的行文工作和市政府向州政府报告、请示的起草工作以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项;负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施决定事项 ;组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提要的办理工作,承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案;负责全市政务公开、政府信息工作,负责向市政府户网站提供可以公开的非涉密信息;负责市政府办公室值班工作,及时向市政府及办公领导、州政府办公室总值班室报告重要情况。
(二)机构设置情况
我部门共设置16个内设机构,包括:综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、信息技术与政务公开科、法律顾问与规范性文件科、督查科、议案科、总值班室、外事科。
所属单位1个是:
1.蒙自市发展研究中心,编制独立,但财务未单独核算。
(三)重点工作概述
负责起草市委、市政府重要文件和重要议文稿,协助市政府领导组织审核以市政府名义发布的公文。负责对乡(镇)政府、市级各部门规范性文件的监督管理工作。围绕市委、市政府的中心工作,对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况,提出建议。贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委关于外事工作的重大决策部署,统筹协调全市的外事工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制65人,其中:行政编制43人,工勤人员编制12人,事业编制10人。在职实有57人,其中:财政全额保障57人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人,其中:离休1人,退休26人。
车辆编制2辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入12270468.64元,其中:一般公共预算12270468.64元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年12159666.96元对比增长1110801.68元,主要原因分析财政供养人员增加和调资。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入12270468.64元,其中:本年收入12270468.64元,上年结转收入0元。本年收入中一般公共预算财政拨款12270468.64元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年12159666.96元对比增长1110801.68元,主要原因分析财政供养人员增加和调资。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出12270468.64元。财政拨款安排支出12270468.64元,其中:基本支出10220468.64元,与上年10659666.96元对比减少元439198.32元,主要原因分析是公用经费预算减少;项目支出2050000元,与上年1500000元对比增加550000元,主要原因是全市法律顾问经费700000元全部预算在市政府办,将由市政府办支付。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于一般公共服务支出9541247.98元,与上年9291684.6元对比,降低了249563.38元,减少了2.69%;社会保障和就业支出1169436.72元 ,与上年1203674.38元对比,减少了34237.66元,降低了2.84%;住房保障支出757883.52元 ,与上年780939.36元对比,减少了23055.84元,减少2.95%。
五、对下专项转移支付情况
我单位无对下专项转移支付款项,故无此项预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额220000元,其中:政府采购货物预算220000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
蒙自市人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280000元,较上年314640元减少34640元,下降11.01%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
蒙自市人民政府办公室2025年因公出国(境)费预算为40000元,较上年47500元减少7500元,下降15.79%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)2人次。
增减变化原因:因前三年疫情,没有安排因公出国出境,2025安排预算,但需求下降。
(二)公务接待费
蒙自市人民政府办公室2025年公务接待费预算为0元,与去年持平,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
与上年相同,无变动
(三)公务用车购置及运行维护费
蒙自市人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为240000元,较上年267140元减少27140元,下降10.27%。其中:公务用车购置费220000元,较上年237500元减少17500元,下降7.37%;公务用车运行维护费20000元,较上年29640元减少9640元,下降32.52%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因:2025年预计购置公务用车一辆,经费厉行节约减少预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
蒙自市人民政府办公室2025年未安排重点项目,故为进行重点项目预算绩效目标管理。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金。
2.基本支出,指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
3.项目支出,指在基本支出之外,为完成主要用于代表意见建议办理项目支出。
4.机关运行经费,指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.三公”经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
蒙自市人民政府办公室2025年机关运行经费安排2050000元,与上年1500000元对比增加550000元,主要原因分析:全市法律顾问经费700000元全部预算在市政府办,将由市政府办支付。故总经费预算增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,蒙自市人民政府办公室资产总额1114826.68元,其中,流动资产312814.80元,固定资产799623.95元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产425.93元,其他资产0元。与上年元相比,本年资产总额减少128243.88元,其中固定资产减少128880.29元,流动资产增加93121.93元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分 蒙自市人民政府办公室2025年部门预算表
(附件表16张)
监督索引号53250300943600111
附件【蒙自市人民政府办公室120250221030331114.xlsx】