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  • 索引号
    000014348/2023-01429
  • 发布机构
    蒙自市卫生健康局
  • 文号
  • 发布日期
    2023-08-15
  • 时效性
    有效

蒙自市期路白苗族乡卫生院2022年度部门决算

  监督索引号53250301336201501000
蒙自市期路白苗族乡卫生院2022年度部门决算
  
  目录
  第一部分  蒙自市期路白苗族乡卫生院概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  十一、国有资产使用情况表
  十二、部门整体支出绩效自评情况
  十三、部门整体支出绩效自评表
  十四、项目支出绩效自评表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  (一)部门整体支出绩效自评情况
  (二)部门整体支出绩效自评表
  (三)项目支出绩效自评表
  五、其他重要事项情况说明
  六、相关口径说明
  第五部分  名词解释
  
  第一部分  蒙自市期路白苗族乡卫生院概况
  一、主要职能
  (一)主要职能
  期路白乡卫生院位于期路白乡政府所在地,院内设有内儿科、全科医疗科、中医科、妇幼保健与计划生育科、疾病预防控制科、慢性非传染性疾病管理科及住院部等多个临床科室。
  (二)2022年度重点工作任务介绍
  2022年在卫健局和乡党委、政府正确领导下,紧紧围绕2022年下达的目标任务,积极完成公共卫生、家庭医生签约、健康扶贫各项工作,期路白卫生院于2019年8月与新安所镇中心卫生院组建成医共体后本着“一切为了人民的健康”为宗旨,不断深化改革、拓宽视野、加快发展,坚持“一体两翼”(公共卫生与基本医疗)共同发展的思路,不断提升医院内涵建设,突出中医特色,加强业务培训,增强业务素质,努力激发职工的工作热情,全院上下齐心协力,团结一致,使医院医疗技术、管理水平、医护质量和医德医风建设等各项工作显著提高,群众满意度得到了较大提升。现将全年工作开展情况总结如下:
  (一)加强行业作风建设,巩固“三好一满意”活动成果 
  我院严格执行党风廉政建设责任制,强化药品源头治腐工作,努力构建符合医院工作实际的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,全面深入有效地推进我院的惩防体系建设,为医院的发展和医疗卫生体制改革提供了坚强有力的政治保证。一是加强医务人员素质培养,规范执业行为。分批排4人到红河州第一人民医院、蒙自市人民医院、新安所镇中心卫生院进行进修学习、业务培训,有效提升了医务人员的业务素质,规范了执业行为。二是强化医疗质量意识,定期或不定期的开展医疗服务质量考评活动,提升综合服务能力。共开展质量考核12次。三是加强药品管理,合理使用抗生素,保证用药安全有效。四是以人为本,加强思想文化建设,进一步改善服务态度,构建和谐医患关系。五是完善院务公开,向社会公开服务承诺、医疗服务项目及收费标准、药品及医用耗材价格等,建立医德考评制度和医院医德医风评价体系,把医德考评作为医务人员年度考核的一项重要内容,从源头上有效遏制行业不正之风的蔓延。
  (二)加强医院内涵建设,提升医疗服务能力
  1. 硬件设施提升改造,确保就医环境舒适。鉴于医院基础设施陈旧,执业环境较差,医疗设备落后等情况,医院投入资金10余万元对预防接种室、妇产科手术室、医疗废物贮藏间、会议室进行了提升改造,有效改善了医院的环境及职工生活环境;投资20余万元购置了便携式彩色超声多普勒、除颤仪、监护仪、电子阴道镜、中药熏蒸机等先进诊疗设备,有效提升了医院的诊疗服务能力。通过以上举措,医院的环境舒适,业务服务能力得以提高,人民群众满意度得以提高,紧张的医患关系得以有效缓解。
  2.建立基本药物制度,执行零差率销售。医院严格执行基本药物制度,用药未超过文件规定的品种,且全部实行零差价销售。我院严格执行上级的有关文件,贯彻落实好药品采购两票制度及带量采购制度,卫生院及卫生室需采购的基本药物一律实行网上采购,网上没有的药品按要求向卫计局报告备案,再进行采购。
  通过以上举措,我院今年的临床工作取得了很大的突破,新增24小时动态血糖监护,并辐射到周边乡镇(屏边新现镇、蒙自市冷泉镇)的部分群众到我院就医,基本医疗取得长足发展,逐渐做到了常见病、多发病在不出乡的目标。
  (三)加强公共卫生服务,人民共建共享
  1、居民健康档案
  我院以妇女、儿童、老年人、慢性病人、精神病人及贫困人口等人群为重点,在自愿的基础上,由乡村医生组织好人员,卫生院医务人员进村入户体检等形式,为辖区常住人口(16927人)建立统一、规范的居民健康档案,做到了健康档案内容详细、填写较规范。截止12月31日已经建立居民健康档案15186份,居民建档率是89.71%,电子建档累计15186份,电子建档率100%,但部分居民健康档案更新、维护不够完善,有待进一步规范管理。
  2、0-6岁儿童健康管理
  截止2020年12月,儿童建档人数1077人,建册人数1098人,0-6岁儿童健管理人数546人,管理率49.73%,满整岁系统管理人数429人,截止12月,3岁以下儿童数 496 人,系统管理数298人;高危儿童应管理数107人,现管理  107人,管理率100%。
  3、孕产妇健康管理
  2022年1-12月孕妇总数 156  人,建册登计 156 人,产妇数 128 人,系统管理数127人,院外分娩1人,管理率99.2%,婴儿活产数 128 人,双胎 0对,管理128 人,产后访视128 人次,访视率 100 %,住院分娩127人,占孕产妇总数的 81 .4  %;孕产妇中有高危孕产妇 127人,占孕产妇总数81.4 %,管理 127 人,管理率100 %,高危产妇 104  人,遗留 48 人,孕产妇死亡 0 人。开展医务人员和乡村医生妇幼保健知识培训 10次,培训人数 141 人次,并按规定及时上报各种数据和报表
  4、预防接种工作
  为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗。并及时发现和报告预防接种中的各种异常反应。2022年1月1日至12月31日,其中卡介苗应种13人,实种13人,接种率 100%。脊灰疫苗应种556人,实 种 556人,接种率100%。百白破疫苗应种461人,实种461人,接种率100%。麻疹组疫苗应种258人,实 种258人,接种率100%。A群流脑疫苗应种206人,实 种206人,接种率 100%。乙肝疫苗应种243人,实种243人,接种率100%。乙脑应种 258人,实种258人,接种率100%。甲肝应种  127人,实种 127人,接种率 100%。 A+C群流脑应种308人,实种 308人,接种率100%。白破疫苗应种160人,实种160人,接种率100%。
  5、老年人健康管理工作
  对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导是老年人健康管理的主要内容。65岁以上老年人登记在册1784人,建立档案1784人,在管老年人1784人,全年完成老年人体检1156人,其中档案在期路白,但在其它医院体检的5人,我院全套体检1151人,生活自理评估1151人、中医服务1151共人,管理服务率达64.80%。
  (四)强化家庭医生签约,助力健康扶贫
  我院紧紧围绕做细、做实的原则,以保障贫困人口基本医疗为重点,确保辖区内群众不发生因病致贫返贫,的工作思路,做好家庭医生签约节健康扶贫工作。
  家庭医生签约。家庭医生签约。为充分发挥家庭医生作为居民健康“守门人”的作用,结合基本公共卫生服务项目工作实际,全面推行家庭医生签约服务。医院成立相应的工作领导小组,分为17个医师团队,开展家庭医生签约服务,目前签约6971人,签约率100%,履约6971人,履约率100%,特殊人群签约率83.68% 以上。其中:建档立卡贫困人口8264人,签约5000人,死亡7人,外出打工及外嫁等3257人),建档立卡贫困户签约率60.50%。共履约建档立卡贫困人口5000人,履约率达100%以上。各项工作在稳步推进。
  2.健康扶贫工作。为认真贯彻落实好各项政策,努力让我镇建档立卡贫困户看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病,有效防止因病致贫、因病返贫,我院严格按照相关文件精神落实。一是对医院职工及乡村医生进行政策宣传培训,并对参训人员进行测试,同时对村组干部进行宣讲,做到宣传培训全覆盖,确保工作人员对各项措施掌握清楚;二是在医院新开设了中医科,规范开展中药汤剂、灸法、火罐、刮痧、敷贴、等多项中医药适宜技术,让群众在基层就可享有优质的中医服务。三是按照省卫计委《健康扶贫疾病预防控制方案及重点疾病分病种管理指导意见》要求,实行 “一病一策一方案的”模式,对辖区内的142人大病专项救治建档立卡贫困户人员进行了管理;四是加强慢性病患者的管理,确保慢性病患者的到规范的治疗。
  (五)疫情防控工作
  从新冠肺炎爆发以来,我院把疫情防控工作作为工作重点来抓,继续落实预检分诊制度,疫情防控常态化。
  二、部门基本情况
  (一)机构设置情况
  我单位共设置8个内设机构,分别是:预防保健科、全科医疗科、妇产科(计划生育专业)、康复医学科、医学检验科、医学影像科(X线诊断专业)、办公室、中医科。所属单位0个。
  (二)部门决算单位构成
  纳入蒙自市期路白苗族乡卫生院2022年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:蒙自市期路白苗族乡卫生院
  (三)部门人员和车辆的编制及实有情况 
  蒙自市期路白苗族乡卫生院2022年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。
  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。
  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
  第二部分  2022年度部门决算表
  (详见附件)
  备注说明:蒙自市期路白苗族乡卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入,也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  蒙自市期路白苗族乡卫生院2022年度收入合计6,216,299.88元。其中:财政拨款收入3,716,629.27元,占总收入的59.79%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入2,186,052.30元(含教育收费0.00元),占总收入的35.17%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入313,618.31元,占总收入的5.05%。与上年相比,收入合计增加128,308.49元,增长2.11%。其中:财政拨款收入减少142,583.92元,下降3.69%;无上级补助收入;事业收入增加245,546.38元,增长12.65%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加25,346.03元,增长8.79%。主要原因是财政拨款收入中上年拨入2101399家庭医生签约服务项目经费,今年没有拨入,2100399其他基层医疗机构补助上年预拨资金较多,今年年初多退少补,资金减少;2100408基本公共卫生项目工作完成率较上年对比有所降低,资金拨入减少;单位购入医疗设备,进行院内装修改造,就诊人次增加,事业收入增加,其他收入因收到卫健局拨入家签经费,政府拨入创建幸福家庭活动和新家庭计划项目培训经费,收卫健局拨入疫情防控经费,收医保拨入新冠疫苗补助资金,其他收入增加。
  二、支出决算情况说明
  蒙自市期路白苗族乡卫生院2022年度支出合计5,646,200.18元。其中:基本支出3,771,711.44元,占总支出的66.80%;项目支出1,874,488.74元,占总支出的33.20%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加677,864.65元,增长13.64%。其中:基本支出增加827,530.23元,增长28.11%;项目支出减少149,665.58元,下降7.39%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因为人员经费支出增加,同时单位支付服务提升改造以及购入医疗设备,单位支出增加;项目支出减少,主要原因是财政拨款收入中上年拨入2101399家庭医生签约服务项目经费,今年没有拨入,2100399其他基层医疗机构补助上年预拨资金较多,今年年初多退少补,资金减少;2100408基本公共卫生项目工作完成率较上年对比有所降低,资金拨入减少。
  (一)基本支出情况
  2022年度用于保障蒙自市期路白苗族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,771,711.44元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,973,677.73元,占基本支出的52.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,798,033.71元,占基本支出的47.67%。
  (二)项目支出情况
  2022年度用于保障蒙自市期路白苗族乡卫生院事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,874,488.74元。其中:基本建设类项目支出0.00元。项目支出较上年减少149,665.58元,主要原因是财政拨款收入中上年拨入2101399家庭医生签约服务项目经费,今年没有拨入,2100399其他基层医疗机构补助上年预拨资金较多,今年年初多退少补,资金减少;2100408基本公共卫生项目工作完成率较上年对比有所降低,资金拨入减少。具体项目开支及开展工作情况:用于支出乡村医生养老保险补助26400元,目前已经为全部乡医购买,并且乡医基本工资已经全部兑付,共计90000元,乡医基药补助支出76930.34元,从基本公共卫生及基层医疗机构基药补助购入医疗设备共计17500元,建设发热哨点支付139100元,支付临聘人员工资644419.4元,支付乡医村级经费补助230580元,临聘保险209943元,为疫情防控购入疫情防控耗材,用于疫情防控支出共计25842元。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  蒙自市期路白苗族乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,724,063.26元,占本年支出合计的65.96%。与上年相比减少112,820.90元,下降2.94%,主要原因财政拨款收入中上年拨入2101399家庭医生签约服务项目经费,今年没有拨入,2100399其他基层医疗机构补助上年预拨资金较多,今年年初多退少补,资金减少;2100408基本公共卫生项目工作完成率较上年对比有所降低,资金拨入减少。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出207,055.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费207,055.56元; 
  9.卫生健康(类)支出3,401,604.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.34%。主要用于单位工资福利支出1,847,581.96元,商品和服务支出1,386,222.74元(其中:办公费129,391.81元、咨询费1,000.00元、电费25,134.90元、维修费30,288.00元、专用材料费25,842.00元、劳务费1,093,554.74元、委托业务费1,634.80元、其他交通费79,376.49元),资本性支出167,800.00元(其中:房屋建筑物构建139,100.00元、办公设备购置18,000.00元、专用设备购置10,700.00元); 
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障(类)支出115,403.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于住房公积金支出115,403.00元; 
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初无预算数,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  蒙自市期路白苗族乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算数,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数与预算数无数字的主要原因是年初无预算数,本年未发生一般公共预算三公经费支出。
  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算数与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算数与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算数与上年对比无变化;公务接待费支出决算数与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算无变化的主要原因是本年未发生一般公共预算三公经费支出。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  蒙自市期路白苗族乡卫生院2022年机关运行经费支出0.00元,本单位为事业单位,无机关运行经费支出。
  二、国有资产占用情况
  截至2022年12月31日,蒙自市期路白苗族乡卫生院资产总额4130826.02元,其中,流动资产2549105.53元,固定资产1342620.49元,对外投资及有价证券0元,在建工程239100元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加545987.08元,其中固定资产减少195496.59元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表11)
  三、政府采购支出情况
  2022年度,政府采购支出总额8,538.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,538.00元。授予中小企业合同金额8,538.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
  四、部门绩效自评情况
  部门绩效自评情况详见附表。
  五、其他重要事项情况说明
  无
  六、相关口径说明
  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  (四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
  第五部分  名词解释
  一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
  二、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
  三、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
  四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
  五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
  六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  监督索引号53250301336201501111
  

 



附件【蒙自市期路白苗族乡卫生院表.xls