-
索引号000014348/2022-02409
-
发布机构蒙自市财政局
-
文号
-
发布日期2022-08-25
-
时效性有效
蒙自市公安局2021年度部门决算
监督索引号53250300931201000
蒙自市公安局2021年度部门决算
目录
第一部分 蒙自市公安局概况
一、主要职能
部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 蒙自市公安局概况
一、主要职能
(一)主要职能
参照政府批准的 “ 三定 ” 方案中对职能和机构的相关表述进行公开。蒙自市公安局既是主管全市公安工作和队伍建设的市人民政府工作部门,又是具有武装性质的国家治安行政和刑事执法部门。主要负责组织、领导、协调全市公安工作、侦破重大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故等。具体职能如下:
(1)贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。
(2)按照市委、市政府、州公安局的指示,研究部署全市公安工作和公安队伍建设,起草本市公安工作和公安队伍建设工作意见,并督促贯彻执行。
(3)负责收集、分析、研究全市社会治安状况,及时、准确掌握影响危害全市政治稳定和治安稳定的情况,为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息,并制定对策。
(4)贯彻执行公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度;监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律,并抓好指导、监督、检查落实工作。
(5)负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设,按照干管权限考察、任免和推荐干部,协助组织部门开展公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作,负责宣传、教育培训等工作。
(6)负责公安经费的规划上报及管理,承担警用装备、物质保障、后勤保障服务工作。
(7)领导、指挥、组织、协调、处置全市重特大治安事件和群体性事件。
(8)侦查、受理我市各类刑事案件。
(9)指导、检查、督查局属各部门公安业务工作、法制建设和执法活动,依法查处危害社会秩序的行为,依法查处危害社会秩序的行为,依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行业工作。
(10)加强全市反恐怖业务建设,分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势,提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件的事件。
(11)组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品等涉毒犯罪案件,组织抓好我市禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督。
(12)负责管理出入境以及外国人在我市居留、旅游的有关工作。
(13)负责依法执行全市刑罚和行政处罚工作;负责蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和执法工作。
(14)承担蒙自市社区戒毒人员的治疗、康复、培训工作,最大限度降低毒品危害。
(15)负责全市公安科技和信息通讯工作,组织实施监督全市公共信息网络安全监察和涉网案件的侦破工作。
(16)指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安联防、安全保卫工作;指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警、保安队伍以及地方群众性治安组织的治安防范及建设。
(17)依法组织实施维护全市道路交通安全、交通秩序和交通警卫,组织处理全市各类交通事故,组织侦破被盗、抢机动车辆案件,负责对机动车辆、驾驶人的管理工作。
(18)组织、指导、监督全市消防工作。
(19)组织实施全市公安法制建设,指导、检查、监督公安机关执法活动。
(20)组织实施全市公安机关督察工作,按规定权限实施对公安民警的监督,查处公安队伍违纪案件。
(21)组织特警队员进行防恐演练,依法处置暴力恐怖犯罪、暴乱、骚乱及流氓滋扰等特大治安事件,处置对抗性强的群体性事件,担负特定的安全保卫和武装巡逻执勤任务。
(22)承办蒙自市人民政府交办的其他事项。
(二) 2021年度重点工作任务介绍
(1)忠诚履职,确保政权安全和政治安全不出事。严格执行情报会商工作机制,围绕重点领域、重点群体、重点问题、重点人员“四个重点”,针对社会面动态、情报信息搜集进行深层研判,确保隐患及时消除。
(2)以打开路,推进公安主业保社会大局平稳可控。面对案件侦防,全市共立各类刑事案件3090起,与去年同比下降21.37%,破案733起,破案率为23.72%。实现3起命案全破。
(3)长效治理,为建党100周年和COP15创造安定环境。开展重点区域严打整治。蒙自作为红河州重点区域集中严打整治专项行动的重点县市,借助州局下派的85名警力,市局抽调民警20人,下沉警力到8个重点地区派出所,切实解决治安顽症。
(4)深化改革,打造情指勤督舆一体化实战化中枢
搭建警务实战中枢。整合指挥中心、科信大队、战略支援中心,组建警务指挥部,建立“情指勤督舆”一体化合成作战体系。
(5)整肃管理,以教育整顿锻造蒙自公安纯洁队伍。狠抓政治建警。坚持把政治教育作为队伍建设的中心点,始终把学党史作为学习教育的着力点。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入 蒙自市公安局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位 3个,参照公务员法管理的事业单位 0个,其他事业单位0个。分别是:
(1)蒙自市公安局本局
(2)蒙自市公安局交通警察大队
(3)蒙自市公安局森林警察大队
蒙自市公安局部门共设置38个内设机构,包括:其中内设机构21个,派出机构17个,分别是:
1、指挥中心
2、政治处
3、警务保障室
4、科信大队
5、法制大队
6、出入境大队
7、督察大队
8、网安大队
9、国保大队
10、经侦大队
11、治安大队
12、刑侦大队
13、禁毒大队
14、交警大队
15、巡逻警察大队
16、特警大队
17、交巡警大队
18、森林警察大队
19、看守所
20、拘留所
21、社区戒毒康复中心
22、文澜派出所
23、观澜派出所
24、明珠路派出所
25、综合保税区派出所
26、雨过铺派出所
27、草坝派出所
28、新安所派出所
29、芷村派出所
30、冷泉派出所
31、鸣鹫派出所
32、老寨派出所
33、期路白派出所
34、水田派出所
35、西北勒派出所
36、文萃派出所
37、绿洲派出所
38、大围山派出所
本年机构没有发生变动。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
1、因详细数据属涉密内容,按照保密规定,不予对外公开。
2、实有车辆编制134辆,在编实有车辆 134 辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
蒙自市公安局部门2021年度收入合计207,358,104.88元,2020年收入合计231,094,477.04元,与上年相比减少23,736,372.16元,减少10.27%,其中:财政拨款收入204,153,796.33元,2020年财政拨款收入225,069,881.85元,与上年相比减少20,916,085.52元,减少9.29%;上级补助收入0.00元;事业收入0.00元(含教育收费0.00元);经营收入0.00元;附属单位缴款收入0.00元;其他收入3,204,308.55元,2020年其他收入6,024,595.19元,与上年相比减少2,820,286.64元,减少46.8%。
主要原因分析:财政资金困难,压力较大。
二、支出决算情况说明
蒙自市公安局部门2021年度支出合计204,916,134.69元,2020年度支出合计246,715,698.88元,与上年相比减少41,799,564.19元,减少16.9%。其中: 基本支出 170,645,285.79元 ,2020年基本支出198,270,547.12元,与上年相比减少27,625,261.33元,减少13.9%; 项目支出 34,270,848.90元 ,2020年项目支出48,445,151.76元,与上年相比减少14,174,302.86元,减少29.3%,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。
主要原因分析:财政资金困难,大幅压缩支出。
由于支出压缩造成本局和交警大队到年终还有600多万元的运转支出、业务成本性支出(车管牌证工本费、交通事故鉴定费、涉案车辆停车保管费、办公耗材费、法律文书印刷费、物管费、食堂伙食费、执法执勤车辆修理费等)无法支付,形成欠款。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障蒙自市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出170,645,285.79元, 2020年度用于保障蒙自市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出198,270,547.12元,与上年相比减少181,206,261.33元,13.9% ,主要原因分析财政资金困难,大幅压缩支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 144,371,770.14元,2020年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出155,557,916.90元,与上年相比减少11,186,146.76元,减少7.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,273,515.65元,2020年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,712,630.22元,与上年相比减少16,439,114.57元,减少38.49% 。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障蒙自市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出34,270,848.90元。 2020年度用于保障蒙自市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出48,445,151.76元,与上年相比减少14,174,302.86元,29.3%,主要原因分析是财政困难,大幅压缩支出,还有一部份基建项目形成欠款。由于支出压缩,本局和交警大队目前欠多家工程项目款项。
具体项目开支及开展工作情况如下:
1.反恐工作专项经费:向市委、市政府报告反恐怖工作全年预计次数为2次,已完成1次,预计能完成年度指标数;完成反恐情报信息上报任务数全年预计完成数为2次,已完成2次;2021年12月30日前经费执行率目标为95%,目前已完成80%,预计能完成;对维护辖区和谐稳定有一定效果;内部干部职工满意度、人民群众满意度分别达到90%、80%。
2.公安国保特费专项经费:专案秘密力量情报搜集率年度指标值为100%,已完成100%;国保情报信息收集率年度指标值为20%,已完成20%;重点阵地管控完成率100%;维护社会和谐稳定,国保工作民警满意度达90%。预算执行率为16.20%,项目执行力度缓慢,影响预算执行率。
3.国家安全专项经费:已完成专案侦查率为100%;国保情报信息上报率80%,年度指标值为100%;重点阵地管控指标值为100%,已完成;预算执行率为100%。
4.戒毒人员伙食费及医疗专项资金:食品签收次数达270天,建立在戒毒员食品留样制度,有专用留样器达75%,全年预计完成100%;补助标准达标率100%,戒毒人员医疗费用标准为30元/人*月,戒毒人员人均生活标准为280元/人*月,严格按照标准执行;蒙自市禁毒工作成效明显,戒毒人员满意度达80%;预算执行率为39.40%。
5.戒毒社区社区康复专干人员补助经费:补助社区专职人数为0人,全年指标数113人;保证现有在册涉毒人员管理率达80%,年度指标值为,100%;社会治安治理能力明显提升,开展社区禁毒工作及毒品危害宣传率达95%,已完成目标;人民群众满意度达80%。该项目预算执行率为0%,该项目实际到位资金39.84万元,已使用资金为0,财政将收回该部分资金,直接划拨给各乡镇。
6.禁毒铲毒经费:缴获毒品任务数完成率为100%,毒品刑事案件任务数完成率100%,涉毒犯罪嫌疑人抓获任务数为100%;人民群众满意度达80%。预算执行率为100%。
7. 禁毒宣传教育专项经费:开展禁毒宣传活动次数年度指标值为12次,1-9月已完成10次,预计能完成指标;禁毒宣传、预防教育效果提升;人民群众满意度达80%。
8. 拘留所在押人员伙食、医疗费专项资金:发生因营养不良至羁押人员死亡人数为0;在押人员补助率达100%;建立在押人员食品留样制度,有专用留样器100%;及时每日资金拨付率100%,羁押人员医疗费用标准、羁押人员人均生活标准分别为30元/人*月、280元/人*月,严格按标准执行;社会综合治理明显提升,在押人员满意度达70%。预算执行率为26.70%,各项目预算执行进度缓慢影响预算执行率。
9.看守所在押人员伙食及医疗专项资金:食品签收达270天,发生因营养不良至羁押人员死亡人数为0;建立在押人员食品留样制度,有专用留样器100%;补助标准达标率达100%;羁押人员医疗费用标准、羁押人员人均生活标准分别为30元/人*月、280元/人*月,严格按标准执行;社会综合治理明显提升,在押人员满意度达85%;预算执行率为84.98%,预计能完成100%。
10.留置看护队员工资及装备经费:留置看护队员人数32人,已完成年度指标数;提升了市纪检监察机关审查调查工作安全性;市纪检监察机关满意度达85%。预算执行率为100%。
11.平安城市视频监控运转维护专项资金:通信机房日常巡视巡检、清洁及故障查处维护年度指标值为4个,1-9月完成4个;光缆交接箱日常巡视巡检、清洁及故障查处维护年度指标值20个,实际完成20个;光缆分纤箱巡视巡检、清洁及故障查处维护年度指标值27个,实际完成27个;视频监控球机巡视巡检、清洁及故障查处维护年度指标值280套,已全部完成;视频监控枪机巡视巡检、清洁及故障查处维护年度指标值678套,实际完成678套;监控卡口维护巡视巡检、清洁及故障查处维护年度指标值36套,实际完成36套;光缆及电力线路日常巡视巡检清洁及故障查处维护年度指标值850公里,实际完成850公里;平安城市视频监控正常运行率年度指标值为80%,实际完成80%;监控设备、机房、管网等设备设施的一般故障排除时间年度指标值3小时,实际已完成;监控设备、机房、管网等设备设施的较大故障排除时间年度指标值6小时,实际需要完成时间6小时;监控设备、机房、管网等设备设施的重大故障排除时间年度指标值24小时,实际需要完成时间为24小时;视频监控覆盖面达80%,完成年度指标值;受益群众满意度达80%,已实际完成。预算执行率为98.01%。
12. 平安小站运行维护专项经费:平安小站数量年度指标值为5个,实际完成5个;平安小站发挥便民利民的作用,人民群众满意度达80%。该项目预算执行率为52.80%。
13.全国区县网安综合业务平台试点项目经费:按时按质完成试点工作任务100%;提升了蒙自公安作战能力,人民群众满意度达80%。该项目预算执行率为0.00%。
14.三级以上防控勤务模式、战时伙食保障经费:保障战勤天数伙食保障率达100%,完成年度指标值;有效提升民警、辅警的战斗力;市局民警、辅警对三级以上防控安保勤务、战时伙食保障满意度达90%。该项目预算执行率为100%。
15. 扫黑除恶专项经费:扫黑除恶专项斗争宣传次数年度指标值为1次,已完成;办理完结现有案件及清理现有线索率达90%,年度指标值为100%;扫黑工作的民警、辅警对扫黑经费保障满意度、人民群众满意度分别达到90%、96%。
16.文萃派出所办公场所装修专项资金:装修面积达4260平方米,已完成年度指标值;装修后保障正常办公人数为5人,达到年度指标值;项目经费执行率90%,完成年度指标值;提升了文萃辖区派出所业务能力;文萃派出所办公民警、辅警满意度达90%;文萃派出所办事群众满意度达80%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蒙自市公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 204,153,796.33元,2020年一般公共预算财政拨款支出246,715,698.88元 。 与上年相比减少42,561,902.55元,减少17.25% ,主要原因分析是人员经费减少,一方面是本年我局有刑事违法处理民警,日常公用经费减少, 提高了公用经费的使用效率,缩减的开支。另一方面是基本建设较上年减少是2021年没有基本建设项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出173,881.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。 主要用于人大事务 、政府办公厅(室)及相关机构事务、其他共产党事务支出 ;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出;
4.公共安全(类)支出32,754,320.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.42%。 主要用于武装警察部队、公安行政运行、执法办案、其他公安支出 ;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出10,599,864.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤;
9.卫生健康(类)支出95,056.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。 无此项支出;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出;
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;
19.住房保障(类)支出6,569,514.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.54%。 主要用于住房公积金;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
蒙自市公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,699,000.00 元,支出决算为 3,369,419.47元,完成预算的 50.3 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为3,368,325.47元,完成预算的 99.97 %;公务接待费支出决算为1,094.00元,完成预算的 0.03 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年公务用车保有量较上年减少3辆。无因公出国(境)团组情况。
2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比 2020年减少959,249.27元,下降 22.16%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算减少 955,927.07元,下降22.11%;公务接待费支出决算减少3,322.20元,下降75.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算减少的主要原因为本年疫情影响,培训费用及场次减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3,368,325.47元,占99.97%;公务接待费支出1,094.00元,占0.03%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3,368,325.47元。其中:
公务用车购置支出1,261,637.17元,购置车辆10辆。具体购置车辆原因为车辆使用年限过长、频率过高,导致车辆老化,为避免安全事故发生,保障人身安全,遂进行更新。
公务用车运行维护支出2,106,688.30元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为133辆。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。
3.公务接待费支出1,094.00元。其中:
国内接待费支出1,094.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次19人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务接待发生的支出 。
国(境)外接待费 支出 0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
蒙自市公安局部门2021年机关运行经费支出26,173,471.27元, 2020年机关运行经费支出36,347,038.45元,与上年相比减少27.99%,主要原因为本局开展厉行节约,减少支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、邮电费、日常维修等费用 。
二、 国有资产占用情况
截至 2021年12月31日,蒙自市公安局部门资产总额 224,524,286.95元,其中,流动资产14,652,325.84元 ,固定资产179,746,372.83元 ,在建工程15,393,946.15元 ,无形资产14,731,642.13元 ,其他资产0元 ( 具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5,480,366.62元,其中固定资产减少5,268,918.71元。未处置房屋建筑物;处置车辆14辆,账面原值2,099,258元;报废报损资产1项,账面原值2,099,258元,实现资产处置收入26618.80元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元 。
|
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额16,897,523.69元,其中:政府采购货物支出9,120,698元;政府采购工程支出 3,035,040元;政府采购服务支出4,741,785.69元。授予中小企业合同金额10,357,516.6元,占政府采购支出总额的 61.3%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表 10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “ 三公 ” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四) “ 三公 ” 经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、“三公“经费:指政府部门人员因公出国(境)经费,公务车购置及运行费、公务接待费。公务接待费:反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因公出国境费:反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
二、无形资产:指不具有实物形态而能为企业长期使用,提供某种权利或特权的资产。如土地使用权、专利权、商标权、著作权、商誉等。
三、流动资产:是指单位可以在一年或者超过一年的一个周期内变现或者运用的资产。
监督索引号53250300931201111
附件【蒙自市公安局(汇总决算表).xls】