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  • 索引号
    000014348/2020-03043
  • 发布机构
    蒙自市财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2024-10-11
  • 时效性
    有效

蒙自市期路白苗族乡中学部门2019年度部门决算


监督索引号53250301036001000

蒙自市期路白苗族乡中学部门2019年度部门决算 

目录

   第一部分  蒙自市期路白苗族乡中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  蒙自市期路白苗族乡中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

   2)在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

   3)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高两基成果。

  4)积极办好本乡的初中教育,扶持民办教育,加强职业技术教育,促进各类教育协调发展。

  5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

  6)按照上级有关部门的规定,负责对学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。

  7)按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

  8)组织开展教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作紧紧抓住教学工作不放松,围绕教学常规管理搞好教师队伍建设,狠抓学校安全、卫生工作,坚持“安全第一、以防为主、防治结合、重在教育”的方针,以创建“平安校园”为抓手,积极开展创建安全文明校园活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入蒙自市期路白苗族乡中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市期路白苗族乡中学部门2019年末实有人员编制26人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制26人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员28人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡中学部门2019年度收入合计5,287,846.08元。其中:财政拨款收入5,287,846.08元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比有所减少,减少的原因是今年财政下达公用经费资金、营养改善计划补助资金和学生生活补助资金较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡中学部门2019年度支出合计4,827,102.39元。其中:基本支出4,818,602.39元,占总支出的99.82%;项目支出8,500.00元,占总支出的0.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少的原因是今年财政下达公用经费资金、营养改善计划补助资金和学生生活补助资金较上年有所减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市期路白苗族乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,818,602.39元。与上年对比减少,主要原因今年财政下达公用经费资金、营养改善计划补助资金和学生生活补助资金较上年有所减少和年末财政拨奖励性绩效工资未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.50%。(人均情况由各部门自行确定)

项目

本年收入

各项收入占总收入的比重

本年支出

各项支出占总支出的比重

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

 

合计

5287846.08

 

4827102.39

 

 

205

教育支出

4834370

 

4403209.11

 

 

20501

教育管理事务

 

 

4988

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

 

 

4988

0.10%

 

20502

普通教育

4819895

 

4389721.11

 

 

2050203

  初中教育

4811435

90.99%

4381261.11

90.76%

 

2050299

  其他普通教育支出

8460

0.16%

8460

0.18%

 

20507

特殊教育

5975

 

0

 

 

2050701

  特殊学校教育

5975

0.11%

0

 

 

b20599

其他教育支出

8500

 

8500

 

 

2059999

  其他教育支出

8500

0.16%

8500

0.18%

 

208

社会保障和就业支出

453476.08

 

423893.28

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

2818.08

 

2818.08

 

 

2080109

  社会保险经办机构

2818.08

0.05%

2818.08

0.06%

 

20805

行政事业单位离退休

450658

 

421075.2

 

 

2080502

  事业单位离退休

800.00

0.02%

0

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

449858

8.51%

421075.2

8.72%

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市期路白苗族乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,500.00元。主要用于对中考中成绩突出的教师进行奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,827,102.39,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少,主要原因是今年财政下达公用经费资金、营养改善计划补助资金和学生生活补助资金较上年有所减少和年末财政拨奖励性绩效工资未发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出4,403,209.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.22%。主要用于与学校教育教学相关的各项工作的日常开支;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出423,893.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%

  9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡中学部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为25000元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因学校无三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少7,620.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少7,620.00元,下降100.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因学校公务用车于201810月报废处置后就未购置新公务用车。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市期路白苗族乡中学部门2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,蒙自市期路白苗族乡中学部门资产总额3,184,225.25元,其中,流动资产895,502.14元,固定资产1,323,400.11元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程965,322.00元,无形资产1.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少258,442.58元,其中;流动资产减少-470,949.97元,固定资产减少1,694,714.55,对外投资及有价证券增加0.00,在建工程增加965,322.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3184225.25

895502.14

1323400.11

761304.53

 

 

562095.58

 

965322

1

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

      财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301036001111



附件【蒙自市期路白苗族乡中学决算公开表20200811080336418.xls