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索引号000014348/2020-03072
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发布机构蒙自市财政局
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文号
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发布日期2024-10-11
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时效性有效
蒙自市老寨苗族乡卫生院部门2019年度部门决算
目录
第一部分 蒙自市老寨苗族乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 蒙自市老寨苗族乡卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
蒙自市老寨苗族乡卫生院组建于1951年,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位, 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,医疗、常见病、多发病的诊治,院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训,乡村医生业务指导,初级卫生保健规划实施,合作医疗组织与开展,卫生监督与卫生信息管理。单位占地2000余平方米,年末在职职工12人,退休人员4人。
2.机构情况及增减变动原因
单位属于事业编制,行使全乡人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作,依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构,卫生院人员经费纳入同级财政预算安排。
3.人员情况及增减变动原因
单位2018年定编人数为14人。年末在职职工12人,退休4人。
(二)2019年度重点工作任务介绍
一、健全机构、完善管理制度
为了确保医院具体工作的顺利开展,在年初调整健全了院务会、医疗质量控制管理小组、药事管理小组、工会等组织机构,同时制定了相应的岗位职责和活动制度,并经常组织开展活动,为具体工作的开展提供了强有力的组织保障。
二、抓住机遇、深化改革
我院以“落实科学发展观,构建和谐社会”重要思想为指导,以构建“和谐医患关系”为目标,把解决群众“看病难,看病贵”作为发展我乡卫生事业的第一要业,结合单位实际情况,健全和完善了我院内部工作制度,一是实改良了单位职工工资的分配制度,职工工资坚持按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则,以岗位绩效考核为核心,实行岗位、绩效相结合的分配办法,分配向优秀人才、关键岗位倾斜提高了职工的工作积极;二是健全了医院的管理制度,实行了院长负责制、职工聘用制、目标责任考核管理制,为医院的发展注入了新的活力;三是严格执行国家基本药物制度和药品零差价销售制度,严格执行《云南省非营利性医疗机构服务价格标准》。使我院的常用药品价格进一步下降,从一定程度的缓解了看病贵的问题。
三、动员一切力量,抓好公共卫生服务工作
公共卫生服务工作,历来是乡卫生院的工作重点,我院一直以来都把这项工作列为医院的“立院这本”,全院上下一至认为,做好了公共卫生服务工作,就为全乡1万多人口做了件了不起的事。在市卫生局及上级业务部门的正确指导下,经过全院职工的共同努力,一是没有发生大的疫情,二是没有孕产妇死亡,居民健康档案管理和老年人保健及慢性病管理紧张有序地开展,并取得了较好的社会效益,各项工作任务按进度有序进行。具体任务指标完成情况如下:
(1)、疫情监测:
截至12月31日,我院分别对4个村委会各进行了4次疫情督导,对工作中存在的问题进行了现场或限期整改,和乡村医生一起分析当地的疫情情况,制定一步的工作计划,保证了整个监控网能够畅通有序地开展工作。
(2)、计划免疫:
基础免疫:截至12月统计,卡介苗应种26人,实种26人,接种率为100%;脊灰糖丸应种390人次,实种540人次,接种率为99.5%;百白破应种404人次,实种404次人,接种率为100%;含麻疹成分疫苗应种302人,实种302人,接种率为100%;乙肝疫苗应种222人次,实种222人次,接种率为100%;乙脑应种219人次,实种219人次,接种率为100%;流脑应种300人次,实种300人次,接种率为100%.
常规免疫:糖丸应种390人,实种390人,接种率为100%;百白破应种404人,实种404人,接种率为100%;含麻疹成分疫苗应种302人,实种302人,接种率为100%;乙脑应种219人次,实种219人次,接种率为100%;A+C流脑应种164人次,实种164人次,接种率为100%;甲肝应种118人,实种118人,接种率为100%.
强化免疫:已按上级要求完成2019年的各类疫苗强化工作及查漏补种工作。
3、鼠防工作:组织了春季灭鼠1次,灭鼠效果较好,为做好鼠疫监测,在不同村寨捕鼠50只作检验,未发现异常情况,至今无鼠疫发生;
4、公共场所卫生工作,按照《公共场所卫生管理条例》的规定,辖区从业12户,体检12人、办证12户、办证率100%。学校巡查:37次,医疗卫生巡查:27次,公共场所巡查:54次,饮用水巡查:68次、非法行医报告:1次。
5、结防工作,发现可疑肺结核36例,转诊36例,新涂阳9人,正在接受治疗的有9人,并按要求定期随访。
6、皮防工作:线访调查人4991人,被线访调查的有145人,皆以个别、座谈会的形式进行,完成所定标准的100%,未发现麻风及凝似麻风病例。
7、健康教育工作,按要求制定工作计划,指定了兼职工作人员,多渠道、多途径地开展宣传教育工作。
8、疟防工作,依照“分类防治、分类指导”的原则,重点对古布龙村委会的差冲村加强了疫情监测和落实各项防控措施。发热病人血检80人。
9、艾滋病防治:2019年病人总数:31人,死亡:5人、治疗:13人、随访:2人、脱失:9人、其中2人信息不详。1-12月实际检测224人,其中老年人HIV检测:60人。
2、妇幼保健计划生育工作指标
(1)、妇女保健
孕产妇176人,孕产妇系统管理176人,系统管理率100%。出生活产数129人,产妇数129人,住院分娩129人,住院分娩率100%。高危孕产妇筛查工作举行了4次,筛查孕妇60人,已进行系统管理,管理率100%。本院共管理高危孕产妇100人,已住院分娩53人,遗留47人,高危孕产妇管理率100%。设立农村孕产妇住院分娩补助领导小组,成立预防艾滋病母婴传播领导小组,产妇在孕期或分娩期接受HIV检测66人,发现乙肝病毒携带者2人。HIV抗体、梅毒初筛阳性0人。妇女病普查58人。
( 2)、儿童保健
7岁以下儿童987人,系统管理789人,管理率77.88%;5岁以下507人,系统管理449人,管理率88.56%;3岁以下233人,系统管理187人,管理率80.69%。高危儿童管理37人,管理率100%,5岁以下儿童死亡3人。疑似新生儿破伤风死亡0例.
(3)、计划生育服务工作指标完成情况
(1) 、避孕药具管理。截至2019年12月,为我乡育龄妇306人提供了免费服务。其中避孕药具随访301人次,发放口服避孕药218人、发放避孕套59人、放置宫内节育器29人,取出宫内节育器14人,药具使用率达95.31%、随访率达98.37%、有效率达98.37%。
(2) 、孕前优生优育检查。市妇幼保健计划生育服务中心下达我乡的任务数是41对,我乡摸底调查了目标人群14对。参加检查人数14对,完成率达到34.15%。未完成我乡任务数.
(3)、预防出生缺陷干预,叶酸发放
建立和完善有效的出生缺陷干预工程,逐步建立出生缺陷干预及病残儿鉴定资料报告制度。为了有序、有效推进我乡农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目实施,全面做好全市农村妇女增补叶酸工作,确保叶酸发放的准确、及时到位,我乡由村宣传员、乡村医生进行宣传,由卫生院计生专干负责叶酸发放。今年为准备怀孕并符合服用的妇女发放叶酸79人,全年知晓率98% 、服用率100%、依从率100%,经过采取入户、电话、随访,无不良反应,并得到群众的好评。
(4) 、生殖健康检查服务
我乡为63名育龄妇女进行了生殖健康检查(包括妇科、B超、分泌物检查),并对查出的常见病、多发病给予治疗,为81名育龄妇女进行了查环查孕,为广大妇女的健康提供了有力的保证,得到了群众的好评。
3、老年人保健、慢性病管理工作。
(1). 居民健康档案
全乡共有人口13041人,我院为全乡12696人建立了统一、规范的居民健康档案,开展服务,及时更新居民健康档案,建档率达97%。
2.老年人保健
开展65岁及以上老年人健康体检工作,进行了包括一般体格检查、血糖、B超,心电图等的免费健康体检。
全乡共有65岁以上的老年人1156人,我院对其中的868人实行健康管理,管理率达75%,体检583人,体检率50.43%。
3.慢性病管理
我院对所辖高血压患者进行筛查,建立18岁以上人群门诊首诊测血压制度,全年共测量血压3849人。对已确诊的共353人原发性高血压患者纳入高血压患者管理,每年提供4次随访,管理率100%。
我院对全乡48名糖尿病患者实施了管理,实行每年4次的面对面随访,管理率100%。
4.重性精神疾病管理
我院对辖区内44名重性精神疾病患者进行登记管理,在专业机构指导下对居家的44名重性精神病人进行治疗随访和康复指导,管理率100%。
(5)宣传教育及统计工作
我院制定了健康教育工作计划和干预策略,确定开展每次健康教育活动的内容、形式、时间、实施质量控制的方法、组织实施过程、工作人员和设备;配备兼职人员1人负责此项工作的开展;全年发放了健康教育印刷资料,印刷资料包括健康教育折页、健康教育处方、健康手册和医学科普读物等14种共13500余份。组织播放健康教育音像资料 音像资料包括录像带、VCD、DVD等9种视听传播资料,设置了面积不少于4.5平方米的健康教育宣传栏5个,并定期进行了更新。开展公众健康咨询活动9次,举办了健康知识讲座36次。
4、健康扶贫工作
(1) 、建档立卡贫困人口家庭医生签约完成情况
我院制定了健康教育工作计划和干预策略,确定开展每次健康教育活动的内容、形式、时间、实施质量控制的方法、组织实施过程、工作人员和设备;配备兼职人员1人负责此项工作的开展;全年发放了健康教育印刷资料,印刷资料包括健康教育折页、健康教育处方、健康手册和医学科普读物等14种共13500余份。组织播放健康教育音像资料 音像资料包括录像带、VCD、DVD等9种视听传播资料,设置了面积不少于4.5平方米的健康教育宣传栏5个,并定期进行了更新。开展公众健康咨询活动9次,举办了健康知识讲座36次。
(2) 、建档立卡贫困人口疾病救治情况
1、因病致贫,2019年全乡核准后因病致贫共58户236人,因病致贫建档立卡贫困人口的疾病信息采集工作已全部完成,并且救治信息全部维护到健康扶贫动态系统中进行实时的动态管理。
2、二十六类三十二种大病患者81人,其中先天性心脏病2人,重性精神病24人,对重性精神病患者已做病情评估,急性心机梗死1人,白内障39人。结肠癌1人,脑卒中4人,慢阻肺10人。
3、三个一批,我乡大病救治累计82人,慢病签约服务308人,重病兜底保障5人。其中慢病签约服务中高血压127人,糖尿病14人,肺结核21人,麻风1人。按照服务要求进行规范管理。
4、白内障救治,我乡建档立卡贫困人口患白内障的有39人,符合手术条件的有28人,已全部享受免费救治。
(3)、健康扶贫30条宣传
1、 全乡干部职工、驻村工作人员、医务人员及乡村医生多次进行集中培训,并进行考试。均发放口袋书要求熟记健康扶贫30条政策。
2、制作《建档立卡户须知》贴在建档立卡户家中显目位置,宣传资料家签本等全部进行装袋发放到建档立卡户家中。
3、集中各自然村建档立卡户进行健康扶贫政策宣讲,将健康扶贫政策落实到每一户建档立卡户家中。
4、将建档立卡贫困户二维码发放粘贴在家庭医生签约服务手册上。
(4) 、标准化卫生院和卫生室建设情况
全乡共11529人,卫生院面积2280 ㎡,设置床位22张。全乡有四个村委会,在职乡村医生19名,每个行政建有一所卫生室,占地面积均为60㎡,每个村卫生室设置3张床位。卫生院、卫生室全部达到《云南省健康扶贫30条》中所要求的“三个一”标准化建设。
5、医保工作
截至12月31日,门诊就诊12866人次,门诊报账358678.53元,住院78人次,报销45253.91元。
6、基本医疗服务工作
随着医疗体制改革的不断深入,医疗服务市场的竞争将会愈演愈烈,如何在竞争中站稳脚跟,求得生存和发展,这是摆在当前每个卫生院面前的一个严峻又不能回避的问题。从今年开始我们将门诊基本医疗服务工作,定位为“强院之路”。全院上下以“救死扶伤、为人民服务”为宗旨,结合当前我院医疗服务水平和服务技术相对落后的实际情况,不盲目求大求精,从小事做起,从点点滴滴做起,从老百姓的实际需要入手,逐步规范各类诊疗技术操作。全年来,我院积极组织全体职工加强对医院办公自动化管理系统的学习,现在已经实现了医疗诊疗办公自动化管理,在节省了大量的纸质化办公工作量的同时,为诊疗及药房规范化管理奠定了坚实基础。在人员极度紧缺的情况下,派出多名卫生技术人员到上级医疗机构进修学习和参加各种业务培训。在今后的工作中,我们将要力争同时多派出几人出去进修,加强人才队伍的建设,促进医疗技术的快速,尽可能快地使卫生院发展成了一个真正能为老百姓提供基本医疗服务的基层医院。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入蒙自市老寨苗族乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:蒙自市老寨苗族乡卫生院。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
蒙自市老寨苗族乡卫生院部门2019年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
蒙自市老寨苗族乡卫生院部门2019年度收入合计3,080,099.55元。其中:财政拨款收入2,189,147.24元,占总收入的71.07%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入869,309.73元,占总收入的28.22%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入21,642.58元,占总收入的0.70%。与上年对比财政拨款收入减少103936.56元,事业收入增加244409.06元,其他收入增加7959.73元。主要原因是财政拨款收入中2018年拨入了2100601中医药专项以及2100717计划生育服务资金,2019年只有公共卫生经费拨入,同时单位医疗就诊人数增加,医疗收入相应增加。
二、支出决算情况说明
蒙自市老寨苗族乡卫生院部门2019年度支出合计2,938,352.20元。其中:基本支出1,737,221.72元,占总支出的59.12%;项目支出1,201,130.48元,占总支出的40.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较上年减少1147809.27元,主要是2018年部分项目资金放在基本支出反映,2019在项目支出反映,同时药品支出增加;项目支出较上年增加1185530.48元,主要原因是2100399其他基层医疗卫生专项 ,2100408基本公共卫生专项,2100601中医药专项,2019在项目支出反映。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障蒙自市老寨苗族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,737,221.72元。与上年对比基本支出较上年减少1147809.27元,主要是2018年部分项目资金放在基本支出反映,2019在项目支出反映,同时药品支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.54%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障蒙自市老寨苗族乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,201,130.48元。项目支出较上年增加1185530.48元,主要原因是2100399其他基层医疗卫生专项 ,2100408基本公共卫生专项,2100601中医药专项,2019在项目支出反映。具体项目开支情况:2100399其他基层医疗卫生专项(其中:劳务费282280.00),2100408基本公共卫生专项(其中:办公费21888.84、水费1050.00、电费7649.30、邮电费15041.72、维修费3100.00、专用材料费19191.00、劳务费372310.32、委托业务费22230.00、公务用车运行维护费36589.00、),2100601中医药专项(其中:专用材料费1000.00、专用设备购置29000.00)。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蒙自市老寨苗族乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,054,323.42元,占本年支出合计的69.91%。较上年减少207724.05元,,主要原因是资本性支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出129,096.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及工伤保险支出。
9.卫生健康(类)支出1,925,227.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.72%。主要用于单位工资福利支出1112317.00元,商品和服务支出783830.18元(其中:办公费23388.84元、水费1050.00元、电费7649.30元、邮电费15041.72元、维修费3100.00元、专用材料费20191.00元、劳务费657590.32元、委托业务费22230.00元、公务用车运行维护费36589.00元),对个人和家庭的补助80元(其中:奖励金80元),资本性支出29000(其中:专用设备购置)。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
蒙自市老寨苗族乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为36,589.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为36,589.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因上年度三公经费未纳入预算,并在财政拨款收入内支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11539.5元,下降24%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少11539.5元,下降24%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因践行厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出36,589.00元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出36,589.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出36,589.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
蒙自市老寨苗族乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,蒙自市老寨苗族乡卫生院部门资产总额4,291,475.97元,其中,流动资产454,931.95元,固定资产3,690,462.27元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产146080.75元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少565393.56元,其中;流动资产减少174596.53元,固定资产增加1184840.24元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)1.00元,其他资产增加(减少)XX元。处置房屋建筑物XX平方米,账面原值XX元;处置车辆XX辆,账面原值XX元;报废报损资产XX项,账面原值XX元,实现资产处置收入XX元;出租房屋XX平方米,账面原值XX元,实现资产使用收入XX元。
国有资产占有使用情况表 | | ||||||||||||
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| 单位:元 |
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项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
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小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
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合计 | 1 | 4291475.97 | 454931.95 | 3690462.27 | 2556937.04 | 0 | | 1133525.23 |
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| 1.00 | 146080.75 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | |
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额28,220.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出28,220.00元;授予中小企业合同金额28,220.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件【蒙自市老寨苗族乡卫生院表.xls】