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  • 索引号
    000014348/2019-02330
  • 发布机构
    蒙自市财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2024-10-11
  • 时效性
    有效

蒙自市教育局(本级)部门2018年度部门决算

 监督索引号53250301036001000


   第一部分  蒙自市教育局(本级)概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市教育局(本级)概况

一、主要职能

1)贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章,结合本市的实际情况,草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

2)编制教育事业的发展规划和年度计划,提出教育发展的目标、重点、结构、速度,并协调指导实施。

3)管理市(本级)教育经费;检查区、县级市教育财政拨款的执行情况;指导学校基本建设;指导协调学校教育技术装备的配置;指导和监督市教育系统内部审计工作,对局属单位的经济活动进行审计监督。

4)负责本市教育工作;管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作;指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革;管理本市教育招生考试工作。

5)规划、指导和协调本市教育系统的科研、科普工作;组织和指导区、县级市教研机构和学校开展教育教学研究;组织协调教育信息化工程的实施;指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

6)对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

7)指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作;指导学校治安保卫和综合治理工作。

8)负责本市教师工作;实施教师资格制度,推进学校人事制度改革。

9)领导局直属事业单位;指导本市教育系统纪律检查、行政监察工作。

10)指导管理本市教育系统与外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作;主管本市的国家通用语言文字推广工作。

11)赋予市教育局党委负责本系统事业单位的党建和干部管理工作职能。

12)承办市委、市政府和上级教育部门交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.深入学习贯彻落实党的十九大精神,让全面从严治党在教育系统落地生根

一是抓政治学习,提高思想政治理论水平。二是严格落实党建工作制度。三是抓实基层党组织规范化建设。

2.扎实开展教育精准扶贫,让涉教民生工程惠及人民群众

3.加强党风廉政建设,让群众诉求渠道全面畅通

4.着力提升办学质量,让各类教育稳步均衡发展

5.加大投入力度,让教育基础设施建设不断夯实

一是加大“1271”工程建设力度。截至目前,已完成凤凰小学一期工程、水沟小学教学楼、蒙自二中北京路校区完成10个教室修缮装修,蒙自二中学生宿舍和草坝镇中学学生食堂均已已开工建设。北部学校已纳入“长桥海十里铺新型城镇化文旅生态示范区规划”,一小氮肥厂校区于11月中旬开工建设,朝阳小学已完成可行研究报告已评审通过学校规划设计方案,新安所中学改扩建项目正开展前期工作。二是“全面改薄”工程进展顺利。我市20142018年纳入“全面改薄”项目共179个,其中校舍建设项目139个,建筑面积147462平方米,运动场建设项目40个,建筑面积86045平方米,以上两项计划总投资31624.24万元。目前已竣工项目134个,其中校舍项目102个,竣工面积110759平方米,运动场项目32个,竣工面积59276平方米。在建项目22个,目前尚未开工项23个。截止10月,已开工校舍面积118279平方米,已完工校舍面积110759平方米;2018年我市农村义务教育薄弱学校改造计划工程校舍建设及运动场项目备案共7个,农村中小学校舍维修改造长效机制工程校舍建设及运动场项目备案共16个,截止115日,以上两类工程项目已开工建设16个,已竣工8个(校舍3个,运动场5个);其余项目正在办理前期手续。

6.落实各项惠民政策,让群众真正享受实惠

一是扎实推进学生营养改善计划工作。2018年全市共有营养改善计划受益学生45680人,落实农村义务教育营养改善计划资金3647.52万元,其中,92所学校实行食堂供应午餐,就餐学生37518人,食堂供餐比例达到87%;企业供应牛奶+糕点供餐学生8162人,企业供餐的学生比2017年秋季学期下降13%。二是落实学前教育助学金。2018年落实学前教育助学金123.02万元,受助前学幼儿5126人,其中包含:12所普惠性民办幼儿园共1952名家庭经济困难学前幼儿,16所非普惠性民办幼儿园共180名建档立卡贫困户儿童。三是落实“两免一补”惠民政策。2018年我市有义务教育寄宿制学校47所(其中:小学31所,初中16所),寄宿制学生15818人(其中:小学7093人,初中8725人),2018年落实城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金3933.43万元,落实特殊教育学校公用经费资金129.6万元,落实家庭经济困难寄宿制学生生活费补助资金1799.93万元。四是落实中等职业学校学生资助政策。2018年落实中等职业学校国家助学金395.8万元,受助学生1979人。落实中等职业学校免学费补助资金540万元,所有中职学校在校学生全免。五是落实普通高中学生资助政策。2018年落实普通高中国家助学金202.15万元,落实普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费资金63.69万元,落实普通高中建档立卡贫困户学生生活补助费资金43万元,落实普通高中学校公用经费资金533.28万元。2018年共有2638名普通高中学生享受到学生资助惠民政策,其中:建档立卡贫困户学生614名。六是落实高等学校学生资助政策。与480名家庭经济困难的大学生签订了生源地贷款合同,申请贷款总金额316.05万元;为考入华北电力大学李茂书等27名蒙自市籍优秀贫困学生申报云南省优秀贫困学子奖学金。82名学生纳入云南省优秀贫困学子奖励计划;落实云南省优秀贫困学子奖学金110人,奖励资金55万元;为9名蒙自市籍优秀贫困学生申报红河州优秀贫困学子奖学金,落实入学资助项目资金4万元;受理53名考入全日制高校家庭经济困难学生申请,解决入学前的交通费和入学后的生活费;为4名建档立卡贫困户学生申请建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励。七是全面落实建档立卡贫困家庭各级各类在校学生精准资助,实现全覆盖。2018年我市各类学校有建档立卡贫困户学生11130人,同比上升35.8%,其中:学前教育阶段745人、义务教育阶段9111人、普通高中教育阶段480人、中等职业教育阶段794人。已经全面实现建档立卡贫困户学生精准资助全覆盖,全年资助资金3163.81万元,其中:学前教育阶段11.18万元、义务教育阶段2396.19万元、普通高中教育阶段346.68万元、中等职业教育阶段317.6万元、高等教育阶段(户籍地资助)73.35万元。八是广泛开展社会捐资助学活动。2018年蒙自市圆梦捐资助学基金会筹集资金7.48万元,捐助学生41.46万元。

7.积极推动招商引资工作,让教育工作科学发展

8.推进教育改革,加强学校教育教研工作

一是加大教师培训和名师引领力度。二是抓实教研工作。三是科研工作有成效。组织教师积极申报州级课题,在“十三五”期间,蒙自有3个课题立项为州级重点课题,33个课题立项为州级一般课题。

切实加强师资队伍建设,提高队伍质量

9.扎实做好校园安全工作,维护教育安全稳定

10.加强学校督导评估工作,推进义务教育均衡发展

2018102324日,迎接了省人民政府教育督导委员会办公室组织督导评估组对我市进行了县级人民政府履行教育职责督导评估。经评估组认定,我市基本达到教育工作先进县的标准和要求,同意州级复查结论,并将评估结果报省人民政府教育督导委员会办公室审定。

11.发展校外教育,促进少年儿童全面发展

12.推进教育信息化工程,引领教育现代化

一是教育光网建设。我市教育光网采用“融合组网”的模式建设,保留了原来教育城域网,充分利用原有的网络资源,实现与教育光网和资源平台的互通,目前,已完成1217个教学班级(省级下达建设指标为1235个班级)的施工;积极开展教育信息化教科研。我市已经基本完成“班班通”任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入蒙自市教育局(本级)部门2018年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位0个。分别是:

1.蒙自市教育体育局

2.蒙自市学生资助管理中心

3.蒙自市教育科学研究所

4.蒙自市电化教育办公室

5.蒙自市青少年活动中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市教育局(本级)部门2018年末实有人员编制62人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制2人),事业编制37人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员1人),事业人员35人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

详见蒙自市教育局(本级)2018年部门决算公开报表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市教育局(本级)部门2018年度收入合计57,268,024元。其中:财政拨款收入56,822,224元,占总收入的99.22%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入445,800元,占总收入的0.78%。与上年对比减少109218409.33元,主要原因分析:

年度

教育支出

社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

农林水支出

合计

2017

165,865,206.63

611,226.70

10,000.00

 

166,486,433.33

2018

55,946,653.60

1,302,370.40

0

19,000.00

57,268,024.00

增减

-109918553.03

691143.70

-10000

19000.00

-109218409.33

变动原因

主要是17年购州农校资产发生7400万元收入;18年教科所、青少年活动中心账务合并到教育局

教育局机关病故职工的死亡抚恤金增加;离休人员工资增加;教科所、青少年活动中心并入,退休公务费增加。

防艾专项经费减少

扶贫资金增加

 

二、支出决算情况说明

蒙自市教育局(本级)部门2018年度支出合计35,290,208.73元。其中:基本支出12,359,697.12元,占总支出的35.02%;项目支出22,930,511.61元,占总支出的64.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少127066609.44,主要原因分析:

年度

教育支出

社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

农林水支出

合计

2017

162,723,796.15

610,755.80

20,034.00

 

163,354,585.95

2018

34,961,991.11

1,297,019.40

9,966.00

19,000.00

36,287,976.51

增减

-127,761,805.04

686,263.60

-10,068.00

19,000.00

-127066609.44

变动原因

主要是17年购州农校资产发生7400万元支出;18年教科所、青少年活动中心账务合并到教育局

教育局机关病故职工的死亡抚恤金增加;离休人员工资增加;教科所、青少年活动中心并入,退休公务费增加。

防艾专项经费减少

扶贫资金增加

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市教育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,359,697.12元。与上年对比增加7464475.91,主要原因是其他教育管理事务支出、其他教育支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.04%

经济科目分类

2018年基本支出

2017年基本支出

比上年增加/减少

支出金额

占支出比例%

支出金额

占支出比例%

合计

12,359,697.12

 

4,895,221.21

 

7464475.91

基本工资

3,211,177.15

25.98

751,419.50

15.35

2459757.65

津贴补贴

1,872,898.00

15.15

1,171,842.50

23.94

701055.5

奖金

404,044.00

3.27

115,003.00

2.35

289041

绩效工资

1,345,278.00

10.88

46,464.00

0.95

1298814

机关事业单位基本养老保险费

863,560.00

6.99

266,481.20

5.44

597078.8

其他社会保障缴费

406,874.11

3.29

0

0

406874.11

住房公积金

519,964.00

4.21

190,447.00

3.89

329517

办公费

102,978.31

0.83

36,095.77

0.74

66882.54

印刷费

34,540.94

0.28

1,863.00

0.04

32677.94

手续费

0

0

55

0

-55

咨询费

27,900.00

0.23

0

0

27900

水费

14,213.53

0.11

2,472.50

0.05

11741.03

邮电费

6,156.49

0.05

9,693.59

0.2

-3537.1

物业管理费

42,238.60

0.34

9,733.90

0.2

32504.7

差旅费

85,828.61

0.69

62,416.71

1.28

23411.9

维修(护)费

11,068.66

0.09

750

0.02

10318.66

租赁费

5,880.00

0.05

0

0

5880

培训费

7,315.13

0.06

3,496.00

0.07

3819.13

公务接待费

26,147.00

0.21

20,056.00

0.41

6091

专用材料费

930

0.01

450

0.01

480

劳务费

1,019,015.00

8.24

693,034.00

14.16

325981

委托业务费

849,860.00

6.88

909,211.55

18.57

-59351.55

工会经费

100,800.00

0.82

0

0

100800

公务用车运行维护费

69,325.15

0.56

32,998.50

0.67

36326.65

其他交通费用

168,800.00

1.37

170,724.00

3.49

-1924

税金及附加费用

31,005.23

0.25

0

0

31005.23

其他商品和服务支出

585,323.81

4.74

56,517.99

1.15

528805.82

离休费

122,378.00

0.99

99,498.00

2.03

22880

抚恤金

301,334.40

2.44

0

0

301334.4

退休费

0

0

235,247.50

4.81

-235247.5

助学金

16,000.00

0.13

1,200.00

0.02

14800

奖励金

78,060.00

0.63

5,300.00

0.11

72760

其他对个人和家庭的补助支出

0

0

150

0

-150

办公设备购置

17,449.00

0.14

2,600.00

0.05

14849

无形资产购置

11,354.00

0.09

0

0

11354

(二)项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市教育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22,930,511.61元。与上年对比减少136061638.13元,主要原因:

经济科目分类

2018年项目支出

2017年项目支出

比上年增加/减少

支出金额

占支出比例%

支出金额

占支出比例%

合计

22,930,511.61

 

158,992,149.74

 

-136,061,638.13

办公费

46,562.73

0.20

98,783.63

0.06

-52,220.90

印刷费

5,010.00

0.02

1,918.50

0.00

3,091.50

咨询费

10,000.00

0.04

30.00

0.00

9,970.00

水费

501.77

0.00

663.06

0.00

-161.29

邮电费

8,441.99

0.04

12,788.85

0.01

-4,346.86

物业管理费

980.00

0.00

15,278.00

0.01

-14,298.00

差旅费

43,649.99

0.19

54,069.79

0.03

-10,419.80

维修(护)费

270.00

0.00

800.00

0.00

-530.00

培训费

345,092.37

1.50

185,171.50

0.12

159,920.87

公务接待费

3,802.00

0.02

9,742.00

0.01

-5,940.00

劳务费

49,333.02

0.22

94,300.00

0.06

-44,966.98

工会经费

156,973.00

0.68

0.00

0.00

156,973.00

公务用车运行维护费

7,425.00

0.03

27,686.00

0.02

-20,261.00

其他交通费用

0.00

0.00

20,300.00

0.01

-20,300.00

其他商品和服务支出

4,008,739.14

17.48

8,234,566.65

5.18

-4,225,827.51

助学金

4,986,200.00

21.74

3,141,450.00

1.98

1,844,750.00

奖励金

0.00

0.00

169,250.00

0.11

-169,250.00

房屋建筑物购建

0.00

0.00

300,000.00

0.19

-300,000.00

房屋建筑物购建

2,338,000.00

10.20

139,301,106.76

87.62

-136,963,106.76

办公设备购置

1,420.00

0.01

1,320.00

0.00

100.00

专用设备购置

10,869,464.60

47.40

6,344,321.00

3.99

4,525,143.60

无形资产购置

48,646.00

0.21

0.00

0.00

48,646.00

土地补偿

0.00

0

978,604.00

0.62

-978,604.00

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市教育局(本级)部门2018年度一般公共预算财政拨款支出34,741,740.64,占本年支出合计的98.45%。与上年对比减少128612845.31,主要原因:

经济科目分类

2018年一般公共预算财政拨款支出

2017年一般公共预算财政拨款支出

比上年增加/减少

支出金额

占支出比例%

支出金额

占支出比例%

合计

34,741,740.64

 

163,354,585.95

 

-128,612,845.31

基本工资

3,211,177.15

9.24

751,419.50

0.46

2,459,757.65

津贴补贴

1,872,898.00

5.39

1,171,842.50

0.72

701,055.50

奖金

404,044.00

1.16

115,003.00

0.07

289,041.00

绩效工资

1,345,278.00

3.87

46,464.00

0.03

1,298,814.00

机关事业单位基本养老保险费

863,560.00

2.49

266,481.20

0.16

597,078.80

其他社会保障缴费

406,874.11

1.17

0.00

0.00

406,874.11

住房公积金

519,964.00

1.50

190,447.00

0.12

329,517.00

办公费

147,429.06

0.42

134,879.40

0.08

12,549.66

印刷费

39,550.94

0.11

3,781.50

0.00

35,769.44

咨询费

37,900.00

0.11

85.00

0.00

37,815.00

水费

14,643.30

0.04

3,135.56

0.00

11,507.74

邮电费

14,598.48

0.04

22,418.44

0.01

-7,819.96

物业管理费

43,218.60

0.12

25,011.90

0.02

18,206.70

差旅费

120,844.60

0.35

116,486.50

0.07

4,358.10

维修(护)费

11,068.66

0.03

1,550.00

0.00

9,518.66

租赁费

5,880.00

0.02

0.00

0.00

5,880.00

培训费

69,534.50

0.20

188,667.50

0.12

-119,133.00

公务接待费

29,949.00

0.09

29,798.00

0.02

151.00

专用材料费

930.00

0.00

450.00

0.00

480.00

劳务费

1,056,915.00

3.04

787,334.00

0.48

269,581.00

委托业务费

849,860.00

2.45

909,211.55

0.56

-59,351.55

工会经费

100,800.00

0.29

0.00

0.00

100,800.00

公务用车运行维护费

76,750.15

0.22

60,684.50

0.04

16,065.65

其他交通费用

168,800.00

0.49

191,024.00

0.12

-22,224.00

税金及附加费用

31,005.23

0.09

0.00

0.00

31,005.23

其他商品和服务支出

4,507,961.86

12.98

7,871,084.64

4.82

-3,363,122.78

离休费

122,378.00

0.35

99,498.00

0.06

22,880.00

抚恤金

301,334.40

0.87

235,247.50

0.14

66,086.90

助学金

5,002,200.00

14.40

3,142,650.00

1.92

1,859,550.00

奖励金

78,060.00

0.22

174,550.00

0.11

-96,490.00

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

150.00

0.00

-150.00

房屋建筑物购建

0.00

0.00

300,000.00

0.18

-300,000.00

房屋建筑物购建

2,338,000.00

6.73

139,301,106.76

85.28

-136,963,106.76

办公设备购置

18,869.00

0.05

3,920.00

0.00

14,949.00

专用设备购置

10,869,464.60

31.29

6,231,600.00

3.81

4,637,864.60

无形资产购置

60,000.00

0.17

0.00

0.00

60,000.00

土地补偿

0.00

0.00

978,604.00

0.60

-978,604.00

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  5.教育(类)支出33,415,755.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.18%。主要用于:

经济科目分类

支出金额

占一般公共预算财政拨款支出比例%

基本工资

3,211,177.15

9.24

津贴补贴

1,872,898.00

5.39

奖金

404,044.00

1.16

绩效工资

1,345,278.00

3.87

其他社会保障缴费

406,874.11

1.17

住房公积金

519,964.00

1.5

办公费

146,728.06

0.42

印刷费

39,550.94

0.11

咨询费

37,900.00

0.11

水费

14,515.70

0.04

邮电费

13,992.48

0.04

物业管理费

43,218.60

0.12

差旅费

119,981.20

0.35

维修(护)费

11,068.66

0.03

租赁费

5,880.00

0.02

培训费

69,534.50

0.2

公务接待费

29,949.00

0.09

专用材料费

930.00

0

劳务费

1,056,915.00

3.04

委托业务费

849,860.00

2.45

工会经费

100,800.00

0.29

公务用车运行维护费

76,750.15

0.22

其他交通费用

168,800.00

0.49

税金及附加费用

31,005.23

0.09

其他商品和服务支出

4,490,546.86

12.93

助学金

4,983,200.00

14.34

奖励金

78,060.00

0.22

房屋建筑物购建

2,338,000.00

6.73

办公设备购置

18,869.00

0.05

专用设备购置

10,869,464.60

31.29

无形资产购置

60,000.00

0.17

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  8.社会保障和就业(类)支出1,297,019.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于:

功能科目分类

支出金额

占一般公共预算财政拨款支出比例%

  归口管理的行政单位离退休

125,348.88

0.36

  事业单位离退休

4,478.12

0.01

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

863,560.00

2.49

  其他就业补助支出

2,298.00

0.01

  死亡抚恤

301,334.40

0.87

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出9,966元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于蒙自市芷村镇人民政府三下乡活动经费和防艾经费补助款。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  12.农林水(类)支出19,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于蒙自实验中学和华清中学建档立卡贫困学生生活补助。

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市教育局(本级)部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145000元,支出决算为106,699.15元,完成预算的73.59%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为76,750.15元,完成预算的52.93%;公务接待费支出决算为29,949元,完成预算的20.66%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行同城不接待的原则,严把支出关,每笔公务接待支出须有上级来文来函,并经财务审核、分管领导审批和单位主要领导审批后,方能列支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加16,216.65元,增长17.92%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加16,065.65元,增长26.47%;公务接待费支出决算增加151元,增长0.51%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因使用公车次数增加,公车加油卡充值金额增加。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出76,750.15元,占71.93%;公务接待费支出29,949元,占28.07%。具体情况如下:

1.     因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出76,750.15元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出76,750.15元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡检查,外出参加会议、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,949元。其中:

国内接待费支出29,949元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待23批次(其中:外事接待0批次),接待人次829人(其中:外事接待人次0人)。主要用于电教室李建恒外出考察学习城域网建设及应用接待费、2018年交互式一体机高级应用骨干教师培训接待费、2018年普通高中招生考试期间工作人员工作餐、2018年初中学业水平招生考试期间工作人员工作餐、2018年春学生资助工作检查餐费、高中学业水平考试餐费、2018年高中学业水平考试巡考员住宿费、高考及初中学业水平考试巡视员住宿费、接待市委市政府及各乡镇到昆接上访人员餐费、2019年高考第一次英语听力、口语考试餐费、2018年全国自学考试、教师资格考试餐费、2018年中小学教师职称评审餐费、2018年成人高考及教师资格考试餐费等。    

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市教育局(本级)部门2018年机关运行经费支出3,218,129.46元,与上年对比增加1205960.95,主要原因分析蒙自市教育局机关公务员实有人数减少。部门机关运行经费主要用于于蒙自市教育局机关的日常办公。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,蒙自市教育局(本级)部门资产总额37,986,509.47元,其中,流动资产27,300,580.75元,固定资产10,147,978.72元,对外投资及有价证券0元,在建工程37,950元,无形资产500,000元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加26,299,378.22元,其中;流动资产增加21,672,299.76元,固定资产增加4,089,128.46,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加37,950元,无形资产增加500,000元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值371000元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额207,443,其中:政府采购货物支出133,127;政府采购工程支出0;政府采购服务支出74,316;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

   无

 

监督索引号53250301036001111



附件【蒙自市教育局(本级)2018年部门决算公开报表20190827025501940.xls