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  • 索引号
    000014348/2018-04488
  • 发布机构
    红河州蒙自市水田乡人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2024-10-11
  • 时效性
    有效

红河州蒙自市水田乡2017年决算公开报告

监督索引号53250300756001000 

  

  第一部分 红河州蒙自市水田乡概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

 

  

  第一部分 红河州蒙自市水田乡概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  机构设置:水田乡共有13个经费全供养机构,其中:行政单位3个(人大、党委、政府),参照公务员法管理的事业单位1个(财政所),其他事业单位9个(文化站、规划所、水管站、林业站、兽医站、农经站、农服中心、新合办、劳动保障所)。

  编制设置:水田乡2017年末实有人员编制55人。领导职数11人。其中:行政编制25人(人大编制1人,党委编制2人,政府编制22人),事业编制30人(财政所编制3人,文化站编制2人,规划站编制2人,水管站编制3人,林业站编制4人,兽医站编制3人,农经站编制3人,农服中心编制5人,新合办编制0人,劳动保障所编制5人);

  职能设置:通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能,加强党的领导,加强基层政权建设,建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。二是发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。三是加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。五是加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  2017年水田乡人民政府在市委、市政府和乡党委的正确领导下,深入学习贯彻党的十八届六中全会和十九大精神、习近平总书记系列重要讲话和考察云南时的重要讲话精神,紧紧围绕市委“1336”发展思路及重大决策部署,按照“做牢基础、做强产业、做活集镇、做实民生、做美生态、做优党建”的工作思路,实干担当,奋发进取,迎难而上,圆满完成了市委、市政府下达的各项目标任务,全乡经济社会得到全面发展。全乡2017年完成固定资产投资4.05亿元,比去年增长近3倍;完成招商引资5006万元;财政总收入3626.84万元;实现农民人均可支配收入6968元,比去年增长12%。主要工作及成效表现在:

  (1)产业发展初见成效。坚持以产兴乡、以产富农,抓好经济林果产业结构调整,结合蒙蛮公路产业带发展沿线产业,加强高中低海拔经济林果布局,打造芒果、柠檬、柑桔、桃子示范基地,加强示范户建设,带动产业规范发展。

  (2)基础设施日趋完善。2017年在基础设施方面不断完善水利设施,加强电网设施建设,加强农村通村道路以及产业区生产道路的建设力度。

  (3)脱贫攻坚精准发力。开展精准脱贫以来,我乡按照“五个一批”和“六个精准”的原则,2017年主要做好七个方面的工作:紧扣精准重识别,金融政策助产业,安居建设促搬迁,助教扶智稳脱贫,转移就业活劳力,扎实开展“挂包帮”“转走访”工作。

  (4)人居环境渐现新颜。一是建立完善机制。二是开展卫生村建设,三是实施人畜分离工程。

  (5)社会民生统筹发展。一是各项惠民政策落实到位。二是卫计工作有序推进。三是文教事业不断发展。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入水田乡政府2017年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。分别是:

  1.行政单位:人大、党委、政府

  2.参照公务员法管理的事业单位:财政所

  3.其他事业单位:文化站、规划所、水管站、林业站、兽医站、农经站、农服中心、新合办、劳动保障所

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  水田乡政府2017年末实有人员编制55人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制2人),事业编制30人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员2人),事业人员27人(含参公管理事业人员2人)。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

  

  第二部分 2017年度部门决算表

  (详见附件)

  

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

  一、收入决算情况说明

  水田乡人民政府2017年度收入合计1249.71万元。其中:财政拨款收入1249.71万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元。与2016年对比,本年总收入为上年决算收入993.56万元的125.78%,比上年增25.78%,主要原因在于2017年人员工资增加,同时2017年村活动室建设、农村道路建设等基础设施项目增加。

  

  二、支出决算情况说明

  水田乡人民政府2017年度支出合计1189.32万元。其中:基本支出911.89万元,占总支出的76.67%;项目支出277.43万元,占总支出的23.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0 %。与2016年相比,本年总支出数为上年决算数952.03万元的124.92%,增长了24.92%,主要原因在于2017年人员工资增加,同时2017年村活动室建设、农村道路建设等基础设施项目增加。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障水田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出911.89万元。与上年对比增长了24.47%,主要原因分析2017年新增人员,工资提高,人员经费提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.08%。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障水田乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出277.43万元。与上年对比增长了32.95%,主要原因分析2017年村活动室建设、农村道路建设等基础设施项目增加。具体项目开支及开展工作情况:

  1、一般公共服务支出29.9万元,其中:西部政权资金项目(2010399款)使用10.07万元,用于购买办公设备;人畜混居清零行动圈舍提升改造项目(2010399款)使用9.83万元,用于帮助贫困户进行人畜分离,提升人居环境;市委办人畜混居经费(2013101款)使用10万元,用于帮助贫困户进行人畜分离,提升人居环境。

  2、社会保障和就业支出115万元,其中:党总支为民服务平台建设项目(20180208款)使用100万元,用于村组活动室的建设;围山寨村民活动场所建设项目(2080208款)使用5万元,用于嘎马底围山寨活动室的建设;湾田村村民活动场所建设项目(2080208款)使用10万元,用于斜坡湾田活动室的建设。

  3、城乡社区支出4万元,其中:社区土地规划和环境管理项目(2120501款)使用4万元,用于购买垃圾箱,提升人居环境。

  4、农林水支出115.33万元,其中:农村道路建设项目(2130142款)使用11.21万元,用于水田乡农村道路建设;林业产业建设资金项目(2130205款)使用10万元,用于补助农户发展林业产业;森林生态效益补偿金(21302089款)使用94.12万元,用于补助各村小组公益林资金。

  5、商业服务业等支出3.2万元,其中:鲁嘎高原生态牧场项目(2160599款)使用3.2万元,用于支付鲁嘎高原项目前期测绘费。

  6、其他支出10万元,其中:白勒底二组老年活动室建设项目(2296002款)使用10万元,用于支付嘎马底白勒底二组老年活动室建设资金。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1179.33万元,占本年支出合计的99.16%。与上年对比增加了354.33万元,增长了42.95%,主要原因在于2017年工资调增,人员经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出600.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.9%。其中:行政运行(2010101款)共支出11.85万元,其中基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出10.35万元,办公费、差旅费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1.49万元,独子保健费等对个人和家庭的补助支出0.01万元。人大会议(2010104款)共支出0.11万元,用于办公费支出。人大代表履职能力提升(2010107款)共支出0.67万元,用于办公费支出。代表工作(2010108款)共支出0.54万元,用于、差旅费、会议费、劳务费等商品和服务支出。其他人大事务支出(2010199款)共支出15.47万元,用于办公费、会议费、公务接待费等商品和服务支出。行政运行(2010301款)共支出394.14万元,其中:基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出206.44万元,办公费、公务用车运行维护费、公务接待费等商品和服务支出108.4万元,生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助支出79.3万元。其他政府办公厅(室)及相关事务支出(2010399款)共支出97.7万元,办公费、电费等商品和服务支出34.75万元,医疗费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出43.05万元,办公设备购置、基础设施建设等其他资本性支出19.9万元。行政运行(2010601款)共支出12.24万元,用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出。其他纪检监察事务支出(2011199款)共支出5.64万元,用于办公费、印刷费等商品和服务支出。民族工作专项(2012304款)共支出0.4万元,用于助学金补助。行政运行(2013101款)共支出61.47万元,其中:基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出20.07万元,办公费、印刷费、其他交通费用等商品和服务支出31.22万元,生活补助支出0.18万元,基础设施建设支出10万元。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出1.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。其中:兵役征集(2030601款)0.08万元用于其他商品和服务支出。民兵(2030607款)1.41万元用于办公费、劳务费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

  4.公共安全(类)支出0.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,其中:普法宣传(2040605款)用于办公费支出0.5万元。

  5.教育(类)支出3.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。其中:其他普通教育支出(2050607款)用于奖励金支出3.32万元。

  6.科学技术(类)支出0.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。其中:其他科学技术普及支出(2060799款)用于生活补助0.48万元。

  7.文化体育与传媒(类)支出40.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。其中:文化活动(2010108款)共支出1万元,用于公务接待费和劳务费事务支出。群众文化(2070109款)共支出21.84万元,基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出20.44万元,差旅费、公务接待费等商品和服务支出1.4万元。其他文化支出(2070199款)共支出11.99万元,用于办公费、劳务费、公务接待费等商品和服务支出。电影(2070406款)共支出0.25万元,用于生活补助。其他文化体育与传媒支出(2079999款)共支出5.48万元,用于办公费、印刷费等商品和服务支出。

  8.社会保障和就业(类)支出225.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.13%。其中:劳动保障监察(2080105款)共支出36.09万元,其中:基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出35.44万元,办公费、手续费等商品和服务支出0.65万元。其他人力资源和社会保障管理事务(2080199款)共支出1.61万元,其中:办公费支出0.17万元,生活补助支出1.44万元。基层政权和社区建设(2080208款)共支出122.12万元,其中:办公费支出7.12万元,基础设施建设115万元。其他民政管理事务支出(2080299款)共支出0.04万元,用于差旅费支出。归口管理的行政单位离退休(2080501款)共支出7.51万元,用于退休费等对个人和家庭的补助。机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505款)共支出56.06万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。死亡抚恤(2080801款)共支出0.38万元,用于生活补助等对个人和家庭的补助。残疾人康复(2081104款)共支出0.6万元,用于办公费支出。其他残疾人事业支出(2081199款)共支出1.15万元,用于劳务费等商品和服务支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出7.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。其中:突发公共卫生事件应急处理(2100410款)共支出0.03万元,用于其他商品和服务支出。计划生育服务(2100717款)共支出0.71万元,用于办公费支出。其他计划生育事务支出(2100799款)共支出6.52万元,用于办公费、劳务费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出27.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。其中:住宅建设与房地产市场监管(2120109款)共支出2万元,用于农民工进城购房补贴。城乡社区规划与管理(2120201款)共支出13.3万元,其中:基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出13.03万元,0.7万元用于印刷费、差旅费、等商品服务支出0.27万元。城乡社区环境卫生(2120501款)共支出12.57万元,用于办公费、劳务费等商品服务支出。

  12.农林水(类)支出268.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.76%。其中:事业运行(2130104款)共支出95.19万元,基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出90.8万元,印刷费、电费、邮电费等商品服务支出4.37万元,0.02万元用于对个人和家庭的补助。农村道路建设(2130142款)共支出12.21万元,用于基础设施建设的其他资本性支出。林业事业机构(2130204款)共支出36.62万元,基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出36.5万元,办公费、培训费等商品服务支出0.12万元。森林培育(2130205款)共支出10万元,用于其他商品和服务支出。森林生态效益补偿(2130209款)共支出94.12万元,用于其他商品和服务支出。林业防灾减灾(2130234款)共支出1.15万元,用于印刷费、其他交通费等商品和服务支出。水土保持(2130310款)共支出15.78万元,用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出。其他扶贫支出(2130599款)共支出3.4万元,用于其他商品和服务支出。

  13.交通运输(类)支出0.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。其中:其他公路水路运输支出(2140199款)共支出0.13万元,用于办公费用支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。其中:一般行政管理事务(2150602款)共支出0.26万元,用于办公费用支出。

  15.商业服务业等(类)支出3.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。其中:其他旅游业管理服务支出(2160599款)共支出3.2万元,用于其他资本性支出。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为73.5万元,支出决算为44.39万元,完成预算的60.39%。其中:因公出国(境)费决算数0万元,预算数0万元;公务用车购置及运行费支出决算为21.33万元,完成预算的62.37%;公务接待费支出决算为23.06万元,完成预算的58.66%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车购置及运行维护费的下降在于2017年规范公车管理,老、旧、坏的车辆保养维修次数减少,而公务接待费的决算数小于预算数在于2017年严格按照相关文件要求执行,规范每一次接待的规模、标准。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加了1.22万元,增长2.81%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长了0%;公务用车购置及运行费支出决算减少10.08万元,下降32.08%;公务接待费支出决算增加11.3万元,增长95.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是2017年水田乡加大扶贫力度,通过“百企帮百村”等,引进各大局、各大企业对水田乡进行实地考察,积极招商引资,积极配合上级领导的考察调研,致使公务接待费用增长。二是2017年规范公车管理,老、旧、坏的车辆保养维修次数减少 ,公务用车购置及运行费降低。但公务用车购置及运行费降低的幅度没有公务接待费用增长的幅度大。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数44.39万元,其中因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出21.33万元,占48.05%;公务接待费支出23.06万元,占51.95%。

  1.因公出国(境)费支出0元。共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出21.33万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出21.33万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于蒙自对接业务工作、开会、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出23.06元。其中:

  国内接待费支出23.06元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待498批次(其中:外事接待0批次),接待人次4986人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于招商引资、积极对外争取扶贫资金、迎接扶贫检查等 相关工作发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  水田乡2017年机关运行经费支出141.12万元,2016年机关运行经费198.56万元,与上年相比,减少了57.44万元,降低28.93%。主要原因在于2017年水田乡严格按照财经文件要求,对各项支出加强审核,对于不符合要求的不予报销,减少机关运行经费的支出。单位机关运行经费主要用于订阅杂志,印刷培训材料、扶贫资料,下乡、开会等的车辆运行维护费、日常公务接待费等。

  

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,水田乡政府资产总额1841.99万元,其中,流动资产1119.43万元,固定资产722.56万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加801.13万元,其中;流动资产增加406.05万元,固定资产增加400.19万元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产减少5.11万元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。


()政府采购支出情况

 

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。


2017年水田乡采购计划金额为38.77万元,其中:货物类为21.11万元、工程类0元,服务类为17.66万元。实际采购36.12万元,其中:货物类为20.24万元、工程类0元,服务类为15.88万元。

(四)预算绩效信息

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

行政运行(2010101款):反映行政单位(包括实行公务员管理员的事业单位)的基本支出。

人大会议(2010104款):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

代表工作(2010108款):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

其他人大事务支出(2010199款):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

行政运行(2010301款):反映行政单位(包括实行公务员管理员的事业单位)的基本支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399款):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

行政运行(2010601款):反映行政单位(包括实行公务员管理员的事业单位)的基本支出。

其他纪检监察事务支出(2010199款):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

行政运行(2013101款):反映行政单位(包括实行公务员管理员的事业单位)的基本支出。

兵役征集(2030601款):反映用于兵役征集等方面的支出。

民兵(2030607款):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

其他普通教育支出(2050299款):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

其他科学技术普及支出(2060799款):反映除上述项目以外其他用于其他科学技术普及方面的支出。

群众文化(2070109款):反映群众文化支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

其他文化支出(2070199款):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

电影(2070406款):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

其他文化体育与传媒支出(2079999款):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

劳动保障监察(2080105款):反映劳动保障监察事务支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199款):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

基层政权和社区建设(2080208款):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

其他民政管理事务支出(2080299款):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助 、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

归口管理的行政单位离退休(2080501款):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

死亡抚恤(2080801款):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

其他残疾人事业支出(2081199款):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

突发公共卫生事件应急处理(2100410款):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

计划生育支出(2100717款):反映计划生育支出。

其他计划生育事务支出(2100799款):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

城乡社区规划与管理(2120201款):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区环境卫生(2120501款):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

事业运行(2130104款):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农村道路建设(2130142款):反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

林业事业机构(2130204款):反映用于林业事业单位的基本支出。

林业防灾减灾(2130234款):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

水土保持(2130310款):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

                                                                                           

其他扶贫支出(2130599款):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。


  监督索引号53250300756001111

详见附件:



附件【红河州蒙自市水田乡2017年决算公开表.xls
附件【红河州蒙自市水田乡2017年决算公开报告.doc