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  • 索引号
    000014348/2023-00861
  • 发布机构
    蒙自市审计局
  • 文号
  • 发布日期
    2023-03-24
  • 时效性
    有效

蒙自市审计局关于蒙自市财政局2022年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计公示

    根据《中华人民共和国审计法》第十九条规定,我局决定派出审计组,自2023年3月27日起对蒙自市财政局2022年度市本级预算执行和其他财政收支情况进行审计。为全面真实了解掌握审计事项相关情况,主动接受社会监督,现将有关情况公示如下:

    一、审计范围及内容

    2022年度市本级预算执行和其他财政收支情况。

    二、现场审计时间

    自2023年3月27日起,预计现场审计工作时间65个工作日。

    三、有关情况反映

    审计期间,若有需要反映的事项,可直接向审计组反映。所反映的情况,审计组将依据审计职权范围在审计期间进行核实、处理、回复,并对反映的情况和反映组织(个人)依法保密。

    四、审计人员

    审计组组长:杨洋    

    审计组成员:杨婷

    审计组联系人及电话:杨洋  15887843042

    五、审计工作纪律

    审计期间,审计人员严格遵守审计“四严禁”工作要求:严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度;严禁违反中央八项规定及其实施细则精神;严禁泄露审计工作秘密;严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

审计期间,审计人员严格遵守审计“八不准”工作纪律:不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用;不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬;不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动;不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益;不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用;不准向被审计单位推销商品或介绍业务;不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作;不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

    六、监督审计工作方式

    蒙自市审计局监督电话:0873-3722991


                                                            蒙自市审计局

                                                           2023年3月24日